1 «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями закона об исполнении областного бюджета за 2014 год. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Белгородской области. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели исполнения областного бюджета. 2 БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Каждый житель Белгородской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. 3 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году 4 БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО ПЛАН НЕОБХОДИМЫХ ОБЩЕСТВУ РАСХОДОВ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ДЛЯ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ Размер расходов, как правило, определяется уровнем доходов. Доходы же в большинстве случаев ограничены, по сравнению с потребностями. В случае нехватки ресурсов для покрытия потребностей планируются источники заимствований или сокращаются расходы, а при превышении доходов над расходами планируются сферы вложения излишков ресурсов. 5 Бюджет позволяет государству регулировать условия развития экономики (распределение доходов, потребление, сбережение и др.) и влиять на социально-экономические процессы в обществе. Существующие цели экономической политики, которые достигаются с помощью бюджета: Предоставление обществу определенных благ и услуг Перераспределение доходов в обществе Стабилизация экономики 6 Какие бывают бюджеты Бюджеты семей Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) Бюджеты публичноправовых образований: субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) Бюджеты организаций муниципальных образований (местные бюджеты) 7 Основные задачи бюджетной политики Белгородской области на 2015 – 2017 годы Обеспечение сбалансированности бюджета области Повышение собственных доходов бюджета Оптимизация расходов бюджета области Сокращение государственного (муниципального) долга Сокращение объема дефицита областного бюджета 8 Основные показатели экономического и социального развития Белгородской области за 2014 год Показатели Единица измерения Отчет за 2014 год млрд руб. 566,3 % 109,8 млрд руб. % млрд руб. % 84,2 88,5 455,7 116,1 млрд руб. % 26,4 94,0 в % к 2013 году в сопоставимых ценах в том числе по видам экономической деятельности: % 101,2 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства % % 100,6 102,7 % 98,0 % 105,3 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов % 98,1 Производство машин и оборудования Производство транспортных средств и оборудования Химическое производство Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева % % 109,8 105,2 107,6 155,1 109,4 108,7 % 93,6 Добывающие, обрабатывающие производства и производство электроэнергии, газа и воды Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в % к 2013 году в действующих ценах в том числе по видам экономической деятельности: Добыча полезных ископаемых в % к 2013 году в действующих ценах Обрабатывающие производства в % к 2013 году в действующих ценах Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в % к 2013 году в действующих ценах Индекс промышленного производства из них: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % % % % 9 Производство продукции в натуральном выражении Концентрат железорудный в % к 2013 году Сталь в % к 2013 году Свинина, включая субпродукты в % к 2013 году Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы в % к 2013 году Цельномолочная продукция в пересчете на молоко в % к 2013 году Масла растительные нерафинированные в % к 2013 году Сахар-песок в % к 2013 году Комбикорма в % к 2013 году Сельское хозяйство (все категории хозяйств) Выпуск продукции сельского хозяйства в % к 2013 году в сопоставимых ценах Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств): Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) в % к 2013 году Сахарная свекла (фабричная) в % к 2013 году Подсолнечник в % к 2013 году Скот и птица (в живом весе) в % к 2013 году в том числе: птица в % к 2013 году свиньи в % к 2013 году Молоко в % к 2013 году Яйца в % к 2013 году тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % 37575,5 103,2 3411,6 104,4 535,7 114,4 660,9 102,0 282,5 104,2 397,0 101,9 441,4 115,6 4277,2 105,0 млрд руб. % 187,1 105,0 тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % 3524,8 116,9 2814,1 92,1 314,8 79,0 1531,1 101,9 тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн % млн шт. % 770,0 101,3 722,1 102,7 543,5 100,2 1299,5 107,0 10 Инвестиции Инвестиции в основной капитал в % к 2013 году в сопоставимых ценах Строительство млрд руб. % 120,4 90,5 млрд руб. % тыс. кв. м % 62,9 90,4 1470,2 113,6 тыс. кв. м % 1079,8 110,1 млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % 253,7 107,6 6,2 106,8 70,5 103,8 % 110,5 декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года Индекс потребительских цен на непродовольственные товары % 115,6 декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года Индекс потребительских цен на платные услуги декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года Уровень жизни Денежные доходы в расчете на душу населения в % к 2013 году Реальные денежные доходы населения в % к 2013 году Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 2014 год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника % 106,9 % 109,7 руб. % 25461,6 107,3 % 99,9 руб. руб. % 6695 23994,1 107,7 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в % к 2013 году в сопоставимых ценах Ввод общей площади жилых домов в % к 2013 году в том числе: населением за счет собственных и заемных средств в % к 2013 году Сфера услуг Оборот розничной торговли в % к 2013 году в сопоставимых ценах Оборот общественного питания в % к 2013 году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению в % к 2013 году в сопоставимых ценах Индексы цен и тарифов Сводный индекс потребительских цен декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года Индекс потребительских цен на продовольственные товары в % к 2013 году 11 Реальная заработная плата в % к 2013 году Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2015 года в том числе из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней Уровень зарегистрированных безработных в % к численности экономически активного населения на конец декабря 2014 года % 100,2 млн руб. 4,7 млн руб. 0 % 0,90 человек 17822 на 1000 человек населения 11,6 человек 21641 на 1000 человек населения 14,0 человек -3819 на 1000 человек населения -2,4 человек 7591 на 1000 человек населения 4,9 Демографическая ситуация Число родившихся Общий коэффициент рождаемости Число умерших Общий коэффициент смертности Естественная убыль населения Коэффициент естественного прироста (-убыли) населения Миграционный прирост Коэффициент миграции населения 12 Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации? Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации Часть I Общие положения Часть II Бюджетная система Российской Федерации Часть III Бюджетные процесс в Российской Федерации Часть IV Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения Структура бюджетного законодательства Структура бюджетной системы Российской Федерации и бюджетной классификации Стадии бюджетного процесса Бюджетные нарушения и их виды Общие понятия и термины Принципы бюджетной системы Полномочия участников бюджетного процесса Бюджетные меры принуждения Разграничение бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Основные положения о доходах и расходах бюджетов, государственном (муниципальном) долге, межбюджетных трансфертов Основы государственного финансового контроля 13 Роль Налогового кодекса Российской Федерации для бюджета Налоговый кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации Налоговый кодекс Российской Федерации Часть I Часть II Регулирование порядка взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков Описание и порядок взимания федеральных, региональных и местных налогов Установление ответственности за совершение налоговых правонарушений Специальные налоговые режимы 14 Планирование доходов консолидированного бюджета области осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике, на основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, законов Белгородской области по региональным налогам (налогу на имущество организаций и транспортному налогу), а также решений представительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц). 15 На территории области на три года бюджет стал формироваться с 2013 года. Для формирования бюджета ежегодно принимается постановление Правительства области «О подготовке консолидированного бюджета области на очередной финансовый год и плановый период», которым утверждаются календарный план мероприятий и график представления документов по составлению проекта консолидированного бюджета области. Согласно календарному плану администраторы доходов и отраслевые департаменты области представляют необходимую информацию для планирования бюджета на очередной год и на плановый период. 16 Проектные разработки доходной базы консолидированного бюджета области осуществляются с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики на прогнозируемый период в соответствии с главами Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», 9 «Доходы местных бюджетов» и статьями 173 «Прогноз социальноэкономического развития», 174 «Среднесрочный финансовый план муниципального образования», 174.1 «Прогнозирование доходов бюджета». Для определения доходов консолидированного бюджета области используются показатели прогноза социальноэкономического развития области, составляемые департаментом экономического развития области, экономическими службами муниципальных районов (городских округов), администрациями поселений. 17 Прогнозные разработки по каждому виду доходов производятся главными администраторами доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений на базе сложившейся динамики их поступлений, ожидаемой оценки доходов в текущем году, задолженности по налогам, а также налогооблагаемой базы, прогнозируемой на 3 года: прибыли, фонда оплаты труда, темпов роста (снижения) объемов производства, реализации подакцизных товаров, объемов и стоимости добычи полезных ископаемых, стоимости имущества, кадастровой стоимости земли, заключенных договоров на передачу в аренду имущества государственной и муниципальной собственности, действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам, а также экономических темпов инфляции, базовым из которых является индекс роста потребительских цен. 18 Доходы бюджета Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: налог на прибыль организаций; налог на доходы физических лиц; транспортный налог; земельный налог; налог на имущество физических лиц; налог на добычу полезных ископаемых; другие. Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например: таможенные пошлины и таможенные сборы; доходы от использования государственного имущества; плата за негативное воздействие на окружающую среду; штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; другие. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) 19 Сведения об исполнении консолидированного бюджета Белгородской области за 2014 год по налоговым доходам 1,418.7 Крупнейшие налогоплательщики формирующие треть налоговых доходов консолидированного бюджета области 711.2 2,710.8 11,216.6 3,326.7 6,418.7 418.5 3,866.0 млн. рублей 20,265.6 млн. рублей Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Акцизы Налог на имущество физ.лиц Налог на имущество организаций Земельный налог Транспортный налог Налог на добычу полезных ископаемых Прочие налоговые доходы 20 Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов за 2008-2014гг. млн.руб. 70 000,0 60 106,2 60 000,0 55 974,3 50 000,0 54 599,6 46 220,3 44 487,3 44 251,1 54 126,9 41 284,9 38 859,1 40 000,0 39 445,6 33 631,2 32 892,1 31 618,9 30 000,0 21 388,8 20 000,0 12 242,4 11 359,0 13 885,9 12 868,4 14 689,4 15 267,8 15 154,0 10 000,0 - факт 2008 факт 2009 областной бюджет факт 2010 факт 2011 местные бюджеты факт 2012 факт 2013 консолидированный бюджет факт 2014 21 Льготы, установленные федеральным, региональным законодательством и решениями местных органов самоуправления на территории Белгородской области Налоговые льготы Федеральное законодательство Региональное законодательство 536,2 Нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований 537,6 622,4 503,3 9 210,9 9 275,2 млн. рублей Федеральные налоги Региональные налоги Местные налоги 246,8 0,38 2014г. 2015г. (оценка) 2014г. 245,3 0,39 2015г. (оценка) 245,7 8 170,0 247,2 8 116,5 80,5 2014 г. 80,8 2015г. (оценка) 22 Темпы роста (снижения) объемов налоговых и неналоговых доходов и расходов бюджетов субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, в 2014 году к уровню 2013 года 121,2 120,0 115,1 115,0 114,5 Темп роста, % 111,9 110,0 105,9 105,1 103,5 103,1 101,8 100,9 101,4 100,0 99,4 105,2 104,8 105,0 95,0 108,9 108,0 105,4 93,6 106,9 108,7 103,6 106,5 100,7 105,3 105,2 104,8 101,8 102,0 101,9 100,2 99,6 106,3 107,2 98,1 94,4 90,8 90,0 Налоговые и неналоговые доходы Расходы 23 Мобилизация налоговых и неналоговых доходов на территории Белгородской области в 2008-2014 годах 70,0 60,1 60,0 56,0 54,6 77,9 % 76,7 % 15,4 16,6 22,1 % 23,3 % 78,9 % 50,0 44,5 44,2 млрд.рублей 54,1 76,8 40,0 80 % 33,6 30,0 78,4 % 84,9 % 20,0 16,1 12,3 11,0 10,0 20 % 21,1 % 16,9 23,2 % 21,6 % 6,0 15,1 % 0,0 2008 2009 2010 в федеральный бюджет 2011 2012 2013 в консолидированный бюджет области 2014 24 Налоговые и неналоговые доходы на душу населения по регионам, входящим в ЦФО 65,0 60,8 60,0 56,7 55,0 тыс.рублей на человека 50,0 46,6 43,8 45,0 42,1 43,2 43,3 40,0 37,7 36,7 35,3 35,0 31,1 30,0 28,1 25,5 25,0 21,5 20,0 20,0 22,0 23,4 27,5 24,4 29,3 29,4 29,0 31,4 31,5 32,6 35,2 35,1 34,6 32,7 2013 год 2014 год 30,8 29,4 26,8 21,8 21,6 15,0 25 Темпы роста объемов налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, входящих в ЦФО, за 2014 год к 2013 году 26 Сведения об исполнении областного бюджета за 2014 год по собственным доходам (тыс. рублей) 1 Налоговые и неналоговые доходы 2 Утверждено законом с изменениями 3 4 5 6 1 00 00000 00 0000 000 39 463 046 39 445 593 100,0 -17 453 Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 23 751 198 24 188 461 101,8 437 263 Налог на прибыль организаций 1 01 01000 00 0000 110 11 042 898 11 216 637 101,6 173 739 Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 12 708 300 12 971 824 102,1 263 524 1 03 00000 00 0000 000 4 336 483 3 586 711 82,7 -749 772 Наименование показателей Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации Код бюджетной классификации Исполнено Процент исполнения Отклонение (+,-) Примечание 7 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 4 336 483 3 586 711 82,7 -749 772 1 05 00000 00 0000 000 1 508 615 1 521 341 100,8 12 726 Единый сельскохозяйственный налог 1 05 01000 00 0000 110 1 05 03000 01 0000 110 1 508 615 0 1 521 353 -12 100,8 - 12 738 -12 Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 7 928 652 7 841 631 98,9 -87 021 Налог на имущество организаций 1 06 02000 02 0000 110 6 416 150 6 418 731 100,0 2 581 1 06 04000 02 0000 110 1 512 502 1 418 672 93,8 -93 830 Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 0000 110 0 4 228 - 4 228 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00000 00 0000 000 677 582 711 633 105,0 34 051 Налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01000 01 0000 110 677 164 711 213 105,0 34 049 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 1 07 04000 01 0000 110 418 420 100,5 2 Налоги на совокупный доход Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Транспортный налог Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Прочие налоговые и неналоговые доходы 1 11 00000 00 0000 000 1 08 00000 00 0000 000 1 09 00000 00 0000 000 1 12 00000 00 0000 000 1 13 00000 00 0000 000 1 14 00000 00 0000 000 563 341 610 234 108,3 46 893 из-за ускоренного перехода нефтяных компаний на производство товарного топлива высокого класса и соответствующего использования более низких ставок акцизов, а также ухудшением ситуации на рынке алкогольной продукции обусловлено наличием недоимки, которая за год увеличилась на 83,4 млн.рублей за счет сверхплановых поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим области за счет улучшения штрафных санкций администрирования 27 Итоги реализации мероприятий по укреплению доходной базы бюджета области в 2013-2014 годах Реализация мероприятий по повышению зарплаты , созданию новых рабочих мест, сокращению «теневых» выплат в 2013 году – 57 млн.руб. в 2014 году – 119 млн.руб. Отмена льгот в 2013 году – 115 млн.руб. в 2014 году – 616 млн.руб. Вовлечение в налогооблагаемую базу доходов, полученных гражданами от использования имущества в коммерческих целях в 2013 году – 8 млн.руб. в 2014 году – 17 млн.руб. Дополнительные поступления в консолидированный бюджет области в 2013 году – 753 млн.руб. в 2014 году – 1 755 млн.руб. Мониторинг налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов в 2013 году – 282 млн.руб. в 2014 году – 271 млн.руб. Принудительное взыскание недоимки в 2013 году – 189 млн.руб. в 2014 году – 225 млн.руб. Улучшение администрирования и повышение собираемости штрафов ГИБДД в 2013 году – 102 млн.руб. в 2014 году – 507 млн.руб. 28 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете Дотации (от лат. «Dotation») - дар, пожертвование Предоставляются без определения конкретной цели их использования Вы даете своему ребенку карманные деньги Субвенции (от лат. «Subvenire»)- приходить на помощь Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Субсидии (от лат. «Subsidium») - поддержка Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Вы «добавляете» денег для того, чтобы ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) 29 Безвозмездные поступления в бюджет области за 2005-2015 годы Всего 22 044.6 млн.руб. Всего 23 178,2 млн.руб. Всего 23 251,1 млн.руб . 271.5 652.5 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 546.5 1,476.1 408.7 587.1 2,336.5 303.9 1,766.5 3,633.2 696.5 2,673.4 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 434.4 3,187.6 3,492.1 3,356.2 15,000 4,643.2 Всего 12 554,5 млн.руб. 20,000 2,478.0 Всего 18 954,4 млн.руб. Млн. рублей Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Иные межбюджетные трансферты Всего 21 482,5 млн. руб. 25,000 Всего 22 087,2 млн.руб. 16,248.3 533.9 14,826.5 млн.руб. 30.9 13,781.8 1,936.7 12,452.1 13,396.2 16.8 11,961.9 1,548.2 5,000 Всего 3 671,4 млн.руб. Всего 4 669,9 млн.руб. 629.4 6.2 8,567.6 1,156.5 589.2 10,000 Всего 7 353,9 4,907.2 5,573.4 1,527.9 2,518.3 2,993.1 1,523.4 2006 881.8 2007 2008 2,298.0 1,116.7 1,348.9 886.8 2009 2010 2,057.1 0 2005 988.9 2011 2012 2013 2014 годы 30 Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной власти) Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные, представительные органы власти) Утверждение бюджета очередного года (законодательные, представительные органы власти) Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти; Правительство, местная администрация, финансовые органы) Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы исполнительной власти) Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (законодательные, представительные органы власти) 31 Какие этапы проходит бюджет? Составление и утверждение областного бюджета – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение областного бюджета происходит ежегодно. Составление проекта бюджета: До начала составления проекта областного бюджета Правительством Белгородской области принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта областного бюджета. Непосредственное составление областного бюджета осуществляет департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области. Составленный проект областного бюджета департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области представляется на рассмотрение в Правительство Белгородской области . Рассмотрение проекта бюджета: Проект областного бюджета рассматривается на заседании Правительства Белгородской области не позднее 26 октября. Губернатор Белгородской области вносит проект закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Белгородской областной Думы не позднее 1 ноября текущего года. Белгородская областная Дума направляет указанный законопроект в Контрольно-счетную палату Белгородской области для проведения экспертной оценки. В ноябре-декабре текущего года проект бюджета рассматривается на заседаниях областной Думы и ее комитетах. Рассмотрение проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проводится в трех чтениях. Утверждение бюджета: Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждается депутатами областной Думы. 32 Основные нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетное устройство и процесс на территории Белгородской области 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Закон Белгородской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» от 16 ноября 2007 года № 162. 3. Законы Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4. Законы Белгородской области и решения представительных органов местного самоуправления об областном и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и плановый период. 33 Как классифицируются расходы бюджета? Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Принципы формирования расходов бюджета: по разделам; по ведомствам; по государственным программам Белгородской области. Разделы классификации расходов бюджета 03 «Национальная 13 «Обслуживание безопасность и 07 «Образование» 10 «Социальная государственного и 05 «Жилищноправоохранительная политика» муниципального долга» 08 «Культура, коммунальное 11 «Физическая деятельность» кинематография» хозяйство» культура и спорт» 02 «Национальная 14 «Межбюджетные 06 «Охрана оборона» 04 «Национальная 12 «Средства трансферты 09 «Здравоохранение» окружающей экономика» массовой общего характера» среды» 01 «Общегосударственные информации» вопросы» 34 Динамика расходов консолидированного бюджета Белгородской области за 2014-2015 годы (млн. руб.) млн. рубей 35 Структура расходов консолидированного бюджета Белгородской области за 2014-2015 годы Ожидаемое исполнение за 2015 год Фактическое исполнение за 2014 год Прочие расходы 10 706,9 млн. рублей Национальная экономика 23 558,2 млн.руб. Национальная экономика 19 769,1 млн.руб. Расходы на социальноориентированные отрасли Прочие расходы 11 748,5 млн. рублей Расходы на социальноориентированные отрасли 48 630,6 млн.руб. 44 934,3 млн.руб. 36 Структура расходов консолидированного бюджета Белгородской области за 2008,2014 годы (млн. руб.) 37 Динамика расходов консолидированного бюджета Белгородской области за счет собственных доходных источников за 2014-2015 годы (млн. руб.) млн. рублей 38 Сведения об исполнении расходов областного бюджета к первоначальным плановым назначениям за 2014 год (тыс. рублей) Наименование показателя 1 Кассовое Процент Утверждено исполнение Отклонение Раздел исполнени законом расходов за (+;-) я 2014 год 2 3 4 5 Национальная оборона 7 6 49,2Процент освоения расходов по государственной программе обусловлено привлечением внебюджетных источников финансирования, экономией бюджетных ассигнований, сложившейся в связи с оптимальными условиями оплаты услуг связи 01 2 913 386 1 432 105 -1 481 281 02 29 278 29 276 -2 100,0 Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 253 768 342 442 88 674 134,9 Национальная экономика 04 11 103 477 21 503 039 10 399 562 193,7 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 288 232 1 282 858 -5 374 99,6 06 40 039 37 027 -3 012 92,5 Образование 07 14 051 586 14 465 950 414 364 102,9 Культура, кинематография 08 735 998 876 362 140 364 119,1 09 10 8 711 659 9 121 716 9 687 674 8 110 937 976 015 -1 010 779 Физическая культура и спорт 11 149 572 220 258 70 686 147,3 Средства массовой информации 12 157 067 154 336 -2 731 98,3 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 2 163 310 1 923 929 -239 381 88,9 14 3 019 418 3 032 428 13 010 100,4 Охрана окружающей среды Здравоохранение Социальная политика Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ВСЕГО 53 738 506 63 098 621 9 360 115 Пояснения различий Экономия сложилась в результате торгов и наличия вакансий 111,2 88,9Процент освоения средств обусловлен заявительным характером расходов бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки и уменьшением численности получателей ряда выплат и компенсаций(на фактический контингент обратившихся) 117,4 39 Сведения об исполнении расходов областного бюджета к уточнённым плановым назначениям за 2014 год (тыс. рублей) Утверждено Кассовое исполнение законом с Отклонение (+;-) расходов за 2014 год изменениями 4 5 6 1 981 420 1 432 105 -549 330 Процент исполнения Наименование показателя Раздел Подраз-дел 1 2 01 3 01 02 2 189 1 988 -201 90,8 01 03 78 718 69 608 -9 110 88,4 01 01 04 05 973 628 167 742 868 479 166 200 -105 149 -1 542 89,2 99,1 01 01 01 01 01 02 02 02 06 07 10 11 13 24 768 24 639 32 000 400 191 277 545 29 278 29 073 205 20 372 18 986 32 000 0 254 472 29 276 29 073 203 -4 396 -5 653 0 -400 191 -23 073 -2 0 -2 82,3 77,1 100,0 0 91,7 100,0 100,0 99,0 416 915 342 442 -74 473 82,1 Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного Федерации и муниципального образования лица субъекта 7 72,3 Российской Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Судебная система Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Обеспечение проведения выборов и референдумов Фундаментальные исследования Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы Национальная оборона Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная подготовка экономики Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национальная экономика Общеэкономические вопросы Сельское хозяйство и рыболовство Водное хозяйство Лесное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики 03 04 03 03 03 09 10 100 770 89 200 100 375 89 026 -395 -174 99,6 99,8 03 04 04 04 04 04 04 04 04 14 226 945 21 950 678 267 666 14 282 899 25 336 232 411 61 815 5 128 916 1 951 635 153 041 21 503 039 256 318 14 175 033 24 507 225 797 47 670 5 101 666 1 672 048 -73 904 -447 639 -11 348 -107 866 -829 -6 614 -14 145 -27 250 -279 587 67,4 98,0 95,8 99,2 96,7 97,2 77 99,5 85,7 01 05 06 07 08 09 12 40 Сведения об исполнении расходов областного бюджета к уточнённым плановым назначениям за 2014 год (продолжение) Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство 05 05 01 1 280 300 709 876 1 282 858 702 574 2 558 -7 302 100,2 99,0 Коммунальное хозяйство 05 02 287 007 294 857 7 850 102,7 Благоустройство 05 03 247 787 250 556 2 769 101,1 05 05 35 630 34 871 -759 97,9 39 853 37 027 -2 826 92,9 14 908 24 945 13 530 23 497 -1 378 -1 448 90,8 94,2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Охрана окружающей среды 06 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Другие вопросы в области охраны окружающей среды Образование 06 06 14 587 678 14 465 950 -121 728 99,2 Дошкольное образование Общее образование Среднее профессиональное образование 07 07 07 01 02 04 3 280 479 8 784 611 1 608 064 3 220 781 8 768 129 1 573 053 -59 698 -16 482 -35 011 98,2 99,8 97,8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 65 374 63 742 -1 632 97,5 Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 214 151 212 374 -1 777 99,2 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 278 023 276 097 -1 926 99,3 Прикладные научные исследования в области образования 07 08 14 926 14 602 -324 97,8 Другие вопросы в области образования 07 09 342 050 337 172 -4 878 98,6 Культура, кинематография 08 930 883 876 362 -54 521 94,1 Культура Кинематография Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 08 08 594 141 9 839 326 903 597 957 9 815 268 590 3 816 -24 -58 313 100,6 99,8 82,2 Здравоохранение Стационарная медицинская помощь 09 10 217 751 9 687 674 -530 077 94,8 03 05 07 01 02 04 09 01 3 707 878 3 106 783 -601 095 83,8 Амбулаторная помощь 09 02 663 949 660 969 -2 980 99,6 Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 134 647 128 207 -6 440 95,2 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 06 09 188 611 5 522 666 298 371 5 493 344 109 760 -29 322 158,2 99,5 41 Сведения об исполнении расходов областного бюджета к уточнённым плановым назначениям за 2014 год (окончание) Социальная политика 10 Пенсионное обеспечение 10 Социальное обслуживание населения 9 122 461 8 110 937 -1 011 524 88,9 01 47 870 46 093 -1 777 96,3 10 02 1 599 635 1 596 647 -2 988 99,8 Социальное обеспечение населения 10 03 5 969 963 5 105 100 -864 863 85,5 Охрана семьи и детства 10 04 1 150 686 1 008 717 -141 969 87,7 10 06 354 307 354 380 73 100,0 224 062 220 258 -3 804 98,3 Другие вопросы в области социальной политики Физическая культура и спорт 11 Массовый спорт 11 02 83 532 80 986 -2 546 97,0 Спорт высших достижений 11 03 25 949 24 909 -1 040 96,0 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 114 581 114 363 -218 99,8 Средства массовой информации 12 155 690 154 336 -1 354 99,1 Телевидение и радиовещание 12 01 79 064 78 538 -526 99,3 Периодическая печать и издательства 12 02 60 041 60 041 0 100,0 12 04 16 585 15 757 -828 95,0 1 953 289 1 923 929 -29 360 98,5 1 953 289 1 923 929 -29 360 98,5 3 032 428 3 032 428 0 100,0 Другие вопросы в области средств массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга 13 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 субъектов Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 314 095 2 314 095 0 100,00 Иные дотации 14 02 12 800 12 800 0 100,0 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 ВСЕГО 705 533 705 533 0 100,0 65 922 686 63 098 621 -2 824 080 95,7 42 Первоочередные и социально значимые расходы консолидированного бюджета Белгородской области за 2009-2017 годы (доля в общем объеме расходов консолидированного бюджета области) * Первоочередные расходы – фонд оплаты труда, социальное обеспечение, питание, медикаменты, услуги связи, горюче-смазочные материалы, обслуживание государственного долга, транспортные расходы, оплата 43 содержания помещений, проведение мероприятий и т.д. Структура расходов консолидированного бюджета Белгородской области за 2011-2015 годы Млрд. рублей Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2015 г. в % к 2011 г. Всего расходов 83,8 82,6 87,3 79,2 80,1 95,6 Фонд оплаты труда 20,3 23,4 25,7 27,1 29,0 142,8 Социальная поддержка населения 5,7 5,5 5,8 6,6 8,3 145,6 Платежи за неработающее население в фонд ОМС 2,7 2,8 4,3 4,4 4,9 181,5 Расходы на сельское хозяйство 14,9 14,6 18,9 14,2 9,5 63,8 Дорожное хозяйство 14,4 10,6 9,9 6,4 7,2 50 Капитальные расходы 20,7 9,6 7,4 8,1 8,6 41,5 Обслуживание госдолга 0,4 0,6 1,6 2,1 2,8 свыше 200 Другие расходы 4,5 15,7 22,2 10,4 9,8 свыше 200 в том числе: 44 Темпы роста объемов расходов бюджетов субъектов РФ, входящих в ЦФО, за 2014 год к 2013 году 45 Рост расходов на оплату труда за счёт бюджета Белгородской области в 2009-2017 годах с ФОМС (млрд. руб.) млрд. рублей года Рост к 2017 году в 2,5 раза 46 Информация об объёме расходов консолидированного бюджета Белгородской области на душу населения по направлениям социально-культурной сферы за 2014 год № п/п Наименование отрасли Расходы на душу населения, руб. 1 2 3 1 Социальная политика 5 525,44 2 Образование 14 440,41 3 Культура, кинематография 2 156,64 4 Здравоохранение 6 286,59 47 Расходы бюджета области на образование Дошкольное образование Общее образование Среднее профессиональное образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации На сегодняшний день в Белгородской области функционирует 1261 образовательное учреждение, удовлетворяющее запросы граждан на образование. Современная система дошкольного образования области представлена многомодельной сетью из 637 организаций различных правовых форм и форм собственности, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них детских садов -521. Высшее и послевузовское профессиональное образование Молодежная политика и оздоровление детей Прикладные научные исследования в области образования Другие вопросы в области образования 48 Нагрузка на педагогических работников 49 Привлечение в систему дошкольного образования частного бизнеса Внедрение системы подушевого финансирования программ дошкольного образования 9 государственных и 4 частных детских сада 1 частная школа с дошкольной группой 48 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми в режиме полного дня Привлечение в систему дошкольного образования частных инвестиций в 2014 году – 108,2 млн. рублей в 2015 году – 146,1 млн. рублей За 2014 год и истекший период 2015 года начали деятельность 17 частных организаций на 270 мест полного дня 50 Вариативные формы дошкольного образования Выполнение майских Указов президента Российской Федерации по созданию мест для детей группы кратковременного пребывания - 1854 ребенка малоформатный детский сад - 10 детей семейные группы - 23 ребена группы "на сельском подворье" - 10 детей 51 Частно – государственное партнерство в профессиональном образовании В Белгородской области создано 11 многофункциональных центров прикладных квалификаций Многофункциональный учебный центр Результат Сельское хозяйство Металлообработка Транспорт Строительство Сфера обслуживания Цель Профессиональное обучение Профессиональная переподготовка Повышение квалификации Обновление материально – технической базы Увеличение доходов от предпринимательской деятельности учреждений 52 Частно – государственное партнерство в профессиональном образовании В Белгородской области на базе средних профессиональных организаций создано 11 многофункциональных центров прикладных квалификаций по 5 отраслям за 2011 – 2014 годы Обновление материально – технической базы за счет средств работодателей – 56,8 млн. рублей Текущий и капитальный ремонт за счет средств работодателей – 75,5 млн. рублей Увеличение доходов от предпринимательской деятельности учреждений на 51,8 млн. рублей Обучено 19 852 человека 53 Финансирование агропромышленного комплекса области в 2014 - 2017 годах Млрд. руб. Исполнение План на 2014г. 2015г. Наименование Прогноз Прогноз Прогноз на 2015г. на 2016г. на 2017г. Всего по отрасли сельское хозяйство* 14,4 9,4 16,9 16,8 16,8 Федеральный бюджет 10,9 6,1 13,6 13,5 13,5 Областной бюджет 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 * На каждый вложенный рубль областного бюджета в развитие агропромышленного комплекса области из федерального бюджета получено : в 2014 году 3 рубля в 2015 году 4 рубля (прогноз) в 2016 и 2017 годах 4 рубля (прогноз) 54 Бюджет здравоохранения за счет всех источников 8293,5 7666,9 1488,7 55 Государственно-частное партнерство МАКСИМАЛЬНО ОСВОБОДИТЬ ЛПУ ОТ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 2014 год (исполнено) 2015 год (план) 2740 услуг 2844 услуг ГЕМОДИАЛИЗ 60,8 млн.руб . 2014 год 58,7 млн.руб . 2015 год Рост оказания услуг 103,8% (исполнено) (план) 27321 услуг 152,9 млн.руб 35200 услуг 200,1 млн.руб Рост оказания услуг 128,8% Центр гемодиализа ООО «ФрезениусНефрокеа» 56 Основные показатели оптимизации бюджетной сети Белгородской области Отрасль Образование Культура Социальная политика Показатель Учреждения, единиц Штатная численность, человек Учреждения, единиц * Штатная численность, человек Учреждения, единиц Штатная численность, человек снижение показателя по сравнению с 2009 годом единиц % 2009 год 2014 год 1 535 1 354 -181 88,2% 68 119 66 448 -1 671 97,5% 1 655 385 -1 270 23,3% 10 685 10 500 -185 98,3% 98 76 -22 77,5% 7 141 6 612 -529 92,6% * с учетом филиалов библиотек и домов культуры 57 Информация о капитальных вложениях в социально-значимые объекты за 2014 год тыс. руб. в т.ч. Наименование 1 Объекты по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности" в т.ч. Предусмотрен Финансирова о законом о областные федеральны областные федеральны ние бюджете средства е средства средства е средства 2=3+4 3 4 5 634 5 634 51 000 51 000 Сети водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой 100 000 100 000 Водоснабжение населенных пунктов в сельской местности 122 588 5=6+7 7 5 634 5 634 50 821 50 821 0 108 331 99 893 8 438 81 788 40 800 122 286 81 486 40 800 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 990 291 409 292 580 999 990 288 409 289 580 999 83 025 83 025 0 82 898 82 898 0 5 810 5 810 0 5 810 5 810 0 238 777 138 777 100 000 183 627 133 627 50 000 1 256 650 103 174 1 153 476 711 915 103 173 608 742 Объекты по отрасти "Физическая культура и спорт" 105 727 85 727 20 000 105 727 85 727 20 000 Строительство и приобретение жилья для детей-сирот 185 349 156 604 28 745 181 368 152 083 29 285 3 154 851 1 230 831 1 924 020 2 558 705 1 220 441 1 338 264 Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки ИЖС Прочие объекты по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" Дошкольные образовательные учреждения Школы Прочие объекты по отрасли "Образование" объекты по отрасли "Культура" объекты по отрасли "Здравоохранение" Всего 0 6 0 58 Перечень государственных программ Белгородской области Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы; Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие физической культуры и спорта Белгородской области на 2014-2020 годы; Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы; Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата Белгородской области на 2014-2020 годы; Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы; Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы; Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы; Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы. 59 Сведения о реализуемых в 2014 году государственных программах и достигнутых показателях (тыс.рублей) Отклонение % (+;-) исполнения Наименование ЦСР Утверждено Исполнено 1 2 3 4 5 6 01 0 0000 446 318 435 926 -10 392 97,67 Государственная программа Белгородской области" Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы" 02 0 0000 03 0 0000 Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы" 12 416 548 10 515 385 12 350 922 9 974 579 -65 626 -540 806 99,47 94,86 04 0 0000 8 053 389 7 041 607 -1 011 782 87,44 05 0 0000 881 607 828 879 -52 728 94,02 06 0 0000 346 538 330 322 -16 216 95,32 07 0 0000 170 100 167 730 -2 370 98,61 Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы" Пояснения различий 7 На исполнение расходов по данной государственной программе оказали влияние конкурсные процедуры, результаты торгов Данный процент освоения средств обусловлен заявительным характером расходов бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки и уменьшением численности получателей ряда выплат и компенсаций(на фактический контингент обратившихся): оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оплата жилого помещения и коммунальных услуг, социальная поддержка ветеранов труда, ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих до достижения ребенком возраста трех лет. В пределах расходования поступивших федеральных средств на софинансирование капитальных вложений Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы" 60 Сведения о реализуемых в 2014 году государственных программах и достигнутых показателях (продолжение) 08 0 0000 983 684 843 497 -140 187 85,75 09 0 0000 1 729 357 1 687 541 -41 816 97,58 10 0 0000 5 052 183 5 013 649 -38 534 99,24 11 0 0000 14 763 111 14 632 777 -130 334 99,12 12 0 0000 376 234 362 106 -14 128 96,24 13 0 0000 14 0 0000 587 866 386 246 585 083 245 360 -2 783 -140 886 99,53 63,52 15 0 0000 2 059 273 2 010 470 -48 803 97,63 65 922 686 63 098 621 -2 824 065 95,72 В пределах расходования поступивших федеральных средств Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Развитие хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы" сельского Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы" Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы" Исполнение расходов по государственной программе обусловлено привлечением внебюджетных источников финансирования Государственная программа Белгородской области "Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы" ВСЕГО 61 Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» Ответственный исполнитель: Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, о отношению к общей численности молодежи до 79,5 процента. Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40 человек. Снижение количества пожаров до 961 единицы. Основные индикаторы: Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно (человек) Количество пожаров, единиц Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до 12,9 на 100 тыс. населения. Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году Увеличение доли судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативно-правовыми требованиями, до 100 процентов Доля судебных участков, оснащенных материальнотехнической базой, соответствующей нормативноправовыми требованиями – 95 процентов 62 Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» Ответственный исполнитель: Департамент образования Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0 % в 2020 году Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников, дошкольных образовательных организаций до 100% в 2020 году Увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 80% в 2020 году Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, проценты Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности, воспитанников, дошкольных образовательных организаций, проценты Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет Увеличение удельного веса обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий) до 100% в 2020 году Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий) 63 Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году до 83 процентов Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 15 организаций в 2020 году. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов 64 64 Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики» Ответственный исполнитель: Управление печати и телерадиовещания Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти области и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов государственной власти к общему объему тиража до 25% в 2020 году Увеличение доли телевизионного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени телевещания до 50% в 2020 году Увеличение доли радиовещательного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени радиовещания до 30% в 2020 году Повышение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти и органов местного самоуправления до 57 % в 2020 году Увеличение числа граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций патриотической и творческой направленности, до 21200 человек в 2020 году Основные индикаторы: Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов государственной власти в общем объеме тиража, проценты Доля телевизионного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени телевещания, проценты Доля телевизионного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени телевещания, проценты Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти и органов местного самоуправления, проценты Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций патриотической и творческой направленности, тыс. человек 65 Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в области Основные ожидаемые результаты: Увеличение объема ввода жилья за 2014-2020 годы – 11 512 тыс. кв. метров общей площади Увеличение обеспеченности населения жильем не менее 30,0 кв. метров на одного жителя Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 40% Основные индикаторы: Общий объем ввода жилья, кв. метров Обеспеченность населения жильем, на одного жителя Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, проценты Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 10 населенных пунктов Белгородской области ежегодно Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ед. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 65 % ежегодно Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, проценты 66 66 Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса области и улучшение условий проживания граждан в сельской местности Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году по отношению к 2013 году – на 10,7 процента Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году по отношению к 2013 году – на 9,7 процента Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Увеличение производства продукции животноводства к 2020 году по отношению к 2013 году – на 11,2 процента Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Увеличение производства пищевых продуктов и напитков к 2020 году по отношению к 2013 году - на 48 процентов Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5 процента Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 17 процентов 9с учетом субсидий) Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), проценты 67 Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды » Ответственный исполнитель: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды области Основные ожидаемые результаты: Сохранение лесистости территории области 8,6 процента Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, до 48 процентов Снижение удельного веса объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников до 0,093 тонн/млн. руб. валовой региональный продукт Снижение удельного объема сброса загрязненных сточных вод до 45 куб. м/млн. руб. валового регионального продукта Основные индикаторы: Лесистость территории Белгородской области, процентов Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов Удельный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тонн/млн. руб. ВРП Удельный объема сбросов загрязненных сточных вод, куб. м/млн. руб. ВРП Снижение удельного веса объема образующихся отходов производства и потребления до 104,9 тонн/млн. руб. валового регионального продукта Удельный объем образующихся отходов производства и потребления, тонн/млн. руб. ВРП Индекс прироста численности косули – до 17,9 процента Индекс прироста численности косули, процентов 68 68 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Развитие кадрового потенциала Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций не мене чем у 50 процентов государственных гражданских служащих области ежегодно не менее 75 процентов Увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций области, получивших квалификационный разряд по профессии не ниже четвертого, в общей численности выпускников по данной профессии, до 95 процентов Увеличение доли студентов, аспирантов и докторантов, принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов от общего количества студентов, аспирантов и докторантов в 2020 году Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2 процента от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в области Основные индикаторы: Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций не мене чем у 50 процентов государственных гражданских служащих области, процент Доля выпускников профессиональных образовательных организаций области, получивших квалификационный разряд по профессии не ниже четвертого, в общей численности выпускников по данной профессии, процент Доля студентов, аспирантов и докторантов, принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов от общего количества студентов, аспирантов и докторантов, процент Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2 процента от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в области, процент 69 Информация об итогах мониторинга государственных программ Белгородской области за 2014 год представлена на сайте департамента финансов и бюджетной политики области http://beldepfin.ru в разделе «Формирование и исполнение бюджета», в подразделе «Закон об исполнении областного бюджета за 2014 год» 70 Объем финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за 2005-2014 гг. Субсидии бюджетам муниципальных образований Субвенции бюджетам муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты Всего за год 20 574 959 тыс. руб. 566,127 154,921 20,000,000 11,764,929 199,695 13,178,999 10,110,922 14,866,353 11,822,593 18,304,434 117,573 10,000,000 8,741,669 10,561,069 98,054 4,720,150 1,582,737 2,074,483 5,448,264 5,674,834 3,472,854 2,442,302 2,403,923 3,565,113 3,258,691 3,077,532 4,134,900 3,793,744 3,502,571 2,314,095 0 1,359,994 5,091,919 2,503,756 1,849,710 2,078,073 5,989,605 5,000,000 5,759,822 278,506 15,000,000 Всего за год 5 070 947 тыс. руб. Всего за год 8 970 760 тыс. руб. Всего за год 23 282 598 тыс. руб. 221,767 603,273 120,906 Всего за год 10 785 074 тыс. руб. 587,670 Всего за год 22 407 905 тыс. руб. 25,000,000 Всего за год 17 954 741 тыс. руб. Всего за год 19 359 218 тыс. руб. Всего за год 22 667 935 тыс. руб. 30,000,000 Всего за год 27 048 568 тыс. руб. Млн. рублей Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 71 Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Белгородской области Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ДВБО) муниципальных образований на территории Белгородской области согласно закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года №162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» Показатели методики Уровень расчетной бюджетной обеспеченности Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Объем нормативных расходов по видам бюджетных услуг, исходя из коэффициентов заработной платы, стоимости коммунальных услуг, транспортной доступности и т.д.; Индекс бюджетных расходов (ИБР); Условный налоговый потенциал (УНП); Расчетная бюджетная обеспеченность; Критерий выравнивания. Расчет по единой методике, обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя по муниципальным районам (городским округам) Установление требования определения общего размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из достижения критерия выравнивания 72 Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских округов) Белгородской области с учётом исполнения требования БК РФ об определении объёмов дотаций исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности 2.500 2.000 1.500 1,045 утвержденный критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 1.000 0.500 0.000 Бюджетная обеспеченность МО после выравнивания с учётом исполнения требования БК РФ Бюджетная обеспеченность МО до выравнивания (в порядке от минимального значения до максимального значания) 73 74 75 76 77 Контактная информация для граждан Мы находимся по адресу: 308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 72 С интересующей Вас информацией о бюджете можно ознакомиться на сайте департамента финансов и бюджетной политики области в сети «Интернет» по адресу: http://beldepfin.ru