Проект договора ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. Великий Новгород “ ____ ” ______________2014 года , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Дараселия В.Г., действующего на основании доверенности 53 АА № 0254698 от 04.02.2014г., удостоверенной Алексеевой Т.А., нотариусом г.Великого Новгорода и Новгородского района Новгородской области в реестре за № 1-451, с другой стороны, заключили настоящий договор по итогам запроса цен в соответствии с решением закупочной комиссии (Протокол от «___» _____ 2014г.) о нижеследующем: ТЕРМИНЫ Карта – топливная карта, являющаяся средством для идентификации Покупателя, средством учета полученных Покупателем Товаров в Торговых точках. Товары – наливные нефтепродукты, перечень и количество которых указаны в настоящем договоре. Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Покупатель получает Товары с использованием Карт, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору. Оборудование – специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения операций с использованием Карт. Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров Покупателю, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Поставщик по настоящему договору обязуется передавать Покупателю Товар, а именно: бензин А-80 в количестве 10500 литров; бензин АИ-92 в количестве 25200 литров; бензин АИ-95 в количестве 3000 литров; дизельное топливо в количестве 90000 литров, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего договора. Торговые точки, через которые будет осуществлена выборка Товара, определяются Покупателем самостоятельно из перечня Торговых точек, определенных в Приложении № 1 к настоящему договору, исходя из наличия Товара, имеющегося в Торговых точках, и удобства получения Товара. Товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТу) или техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия, которые находятся в Торговых точках. Поставщик для исполнения своих обязательств по настоящему договору передает Покупателю Карты на время действия настоящего договора. Право собственности на Карты остается у Поставщика и не переходит к Покупателю. 2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 2.1. Поставка Товара в рамках настоящего договора производится путем выборки (самовывоза) Товара Покупателем с использованием Карт только в Торговых точках. 2.2. Передача (отпуск) Товара производится в Торговых точках после принятия Оборудованием Карты. 2.3. Представители Покупателя, непосредственно осуществляющие выборку Товара в Торговых точках в рамках настоящего договора, не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товара. Для отпуска Товара представители Покупателя обязаны предъявить работникам Торговой точки Карту, ввести на Оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные действия, необходимые для получения Товара с использованием Карт. При этом любое лицо, предъявившее Карту, осуществившее вышеуказанные действия, при условии принятия Карты Оборудованием и совершением операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем. Поставщик не несет ответственности за передачу (отпуск) Товара лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте в соответствии с Инструкциями по приему Карт и использованию Оборудования. Отпуск Товара любому лицу, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке Товаров Покупателю со всеми вытекающими отсюда последствиями (подписанием накладной ТОРГ-12 на Товар, оплатой поставленных Товаров и т.д.). 2.4. Поставщик имеет право отказать в выборке Товара представителю Покупателя в случаях неисправности Оборудования или Карт, а также в случаях отсутствия Товара в ассортименте Торговой точки, что не будет являться нарушением условий настоящего договора со стороны Поставщика. Поставщик______________________ Покупатель_______________________ 2.5. Моментом выборки Товара и, соответственно, моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается момент передачи Товара в Торговой точке представителю Покупателя, после чего риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит на Покупателя. Дата передачи (отпуска) Товара, его количество и номенклатура определяется на основании данных Чека Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования остается у Поставщика). 2.6. Отчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц, в течение которого осуществлялась выборка Товара. 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. Передавать Покупателю Карты. Передача Карт Поставщиком Покупателю оформляется актом приемапередачи Карт, подписываемым Сторонами. 3.1.2. Передавать Покупателю Товар, имеющийся в наличии в Торговых точках. 3.1.3. Оформлять факт получения Товара Чеком Оборудования. 3.1.4. Открыть для Покупателя электронный счет аналитического учета и записать на электронный счет аналитического учета информацию о денежных средствах равной цене настоящего договора и указанной в п. 4.1. настоящего договора. Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: получение Карт; оплата Товара; получение Покупателем Товара с использованием Карт в Торговых точках, блокировка и восстановление обслуживания Карт; корректировка информации при получении заказанного Товара не в полном объеме; корректировка информации при расторжении настоящего договора. 3.1.5. Записывать на Карты информацию необходимую для получения Покупателем Товара в Торговых точках при выполнении всех следующих условий: предъявление Карт Поставщику, получение заявления о занесении информации на Карты, необходимой для получения Товара, с разбивкой по каждой Карте оформленное на бланке, по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему договору (далее – Заявление). 3.1.6. Выставлять Покупателю счет на оплату фактически полученного Товара Покупателем в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце в срок не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. 3.1.7. Блокировать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Покупателя об ее утрате. 3.1.8. Восстанавливать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Покупателя о снятии блокировки. 3.1.9. Производить экспертизу Карты в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного заявления и Карты от Покупателя. 3.1.10. Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи Карты на экспертизу, если Карта признана неработоспособной, или получения письменного заявления Покупателя об утрате Карты. 3.1.11. Заменять Карту в течение одного года с момента ее выдачи, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Покупателя. 3.1.12. Оформлять на Товар, полученный Покупателем с использованием Карт, накладную ТОРГ-12, счетфактуру. 3.1.13. Поставщиком применяется унифицированная форма товарной накладной №ТОРГ-12. Поставщиком может применяться форма товарной накладной, разработанная самим Поставщиком, и включающая в себя обязательные реквизиты, предусмотренные ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года (форма товарной накладной - приложение № __ к договору). 3.1.14. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления Покупателя предоставлять Покупателю оформленный Акт сверок взаиморасчетов. 3.2. Поставщик имеет право: 3.2.1. Требовать от Покупателя подтверждения его прав на пользование Картой (проверять удостоверение личности или документы, подтверждающие полномочия представителя Покупателя) при обращении Покупателя в обособленное подразделение Поставщика. 3.2.2. Требовать от Покупателя (представителя Покупателя) предъявления Карты для осмотра. 3.2.3. Не отпускать Товар, в случае не предъявления Покупателем (представителем Покупателя) Карты. 3.3. Покупатель обязан: 3.3.1. Принимать от Поставщика Карты. Передача Карт Поставщиком Покупателю оформляется актом приема-передачи Карт, подписываемым Сторонами. В случае необходимости увеличения числа Карт Покупатель направляет Поставщику письменный запрос с указанием необходимого количества дополнительных Карт. При отсутствии возражений со стороны Поставщика, Поставщик передает Покупателю дополнительные Карты. Передача дополнительных Карт оформляется актом приема-передачи Карт, подписываемым Сторонами. 3.3.2. Производить оплату стоимости Товара в соответствии с условиями настоящего договора. 3.3.3. Подавать Заявление. 3.3.4. Предоставлять Карты Поставщику для записи на Карты информации необходимой для получения Товара. Поставщик______________________ Покупатель_______________________ 3.3.5. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком. Правила использования Карт, установленные Поставщиком изложены в Приложении № 3 к настоящему договору. 3.3.6. Предъявлять Карту для осмотра по требованию Поставщика. 3.3.7. Предоставлять Карту для проведения экспертизы по требованию Поставщика. 3.3.8. Сохранять Чеки Оборудования. 3.3.9. Подписывать и передавать Поставщику накладные ТОРГ-12 на Товар в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанных накладных от Поставщика. В случае неполучения Поставщиком подписанной Покупателем накладной на Товар или мотивированного отказа от подписания накладной на Товар в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что накладная на Товар подписана Покупателем и Покупатель согласен с суммами и объемами, проставленными в накладной на Товар. 3.3.10. Выдавать доверенность представителю Покупателя на осуществление следующих действий: подписание и подача Заявления, заявления по установлению суточных лимитов Карт, заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт, заявления на сдачу Карт на экспертизу и на получение Карт после экспертизы, заявления на смену ПИН-кода Карт, получение и подписание накладных на Товар и счетов-фактур. 3.3.11. Подписывать и передавать Поставщику Акт сверок взаиморасчетов или предоставлять мотивированный отказ от подписания Акта сверок взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанного Акта от Поставщика. В случае неполучения Поставщиком подписанного Покупателем Акта сверок взаиморасчетов или мотивированного отказа от подписания Акта сверок взаиморасчетов в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что Акт сверок взаиморасчетов подписан Покупателем и Покупатель согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте сверок взаиморасчетов. 3.3.12. Возвратить Карты Поставщику в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания действия настоящего договора. Передача Карт Покупателем Поставщику оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 3.4. Покупатель имеет право: 3.4.1. Подавать заявления на смену ПИН-кода Карт. 3.4.2. Подавать заявления по установлению суточных лимитов Карт. 3.4.3. Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт. 3.4.4. Передавать Карты на экспертизу в случае их некорректной работы в соответствии с правилами, установленными Поставщиком. 3.4.5. Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате Карты. 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена настоящего договора составляет ______________(____________________________ ________________________________________________________) рублей, в том числе НДС: Наименование Товара Кол-во Товара (в Цена 1 литра Стоимость Товара (в литрах) Товара (в том числе том числе НДС) НДС) Бензин А-80 Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Дизельное топливо 4.1.1. Цена настоящего договора является фиксированной и не может изменяться, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.1.2, 4.1.3. 4.1.2. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества Товара. 4.1.3. Цена и количество товара, подлежащего поставке, могут изменяться при согласовании сторонами и указываются в дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, но не более десяти процентов от цены и количества, установленных по результатам запроса цен. 4.2. Покупатель производит оплату Товара в следующем порядке: Покупатель производит оплату в размере 100% за фактически полученный Товар Покупателем в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 12 числа месяца следующего за отчетным. 4.3. Стороны производят расчеты по настоящему договору исходя из объема фактически полученного Покупателем Товара. Расчеты по настоящему договору подтверждаются первичными бухгалтерскими документами. 4.4. При перечислении денежных средств по настоящему договору Покупатель обязан указывать в платежном поручении дату и номер настоящего договора, а также назначение платежа: оплата за Товар. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Поставщик______________________ Покупатель_______________________ 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору. 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя. 5.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 5.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 6.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 6.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранного Товара, его стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остается у Поставщика) 6.3. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Покупатель обязан в течение 24 часов с момента получения некачественного Товара обеспечить получение Поставщиком письменной претензии о качестве Товара. Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Покупателя письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Покупателя информацию о результатах проверки качества Товара. В письменной претензии о качестве Товара Покупатель обязан указать следующие данные: - адрес Торговой точки, где Покупателем был получен Товар; - номер Карты, с использованием которой был получен Товар; - дата и точное время, когда был получен Товар; - тип и количество полученного Товара. К письменной претензии о качестве Товара Покупатель обязан приложить Чек Оборудования. В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Покупателю Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе требовать от Поставщика: - возмещения стоимости некачественного Товара; - возмещение реального ущерба, понесенного Покупателем, в связи с использованием переданного Покупателю некачественного Товара. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного Товара и/или возмещение реального ущерба, понесенного Покупателем, в связи с использованием переданного Покупателю некачественного Товара только в случае соблюдения условий, изложенных в настоящем пункте. 6.4. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего договора. 6.5. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии. 6.6. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной. 6.7. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем контракте, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА Поставщик______________________ Покупатель_______________________ 7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Настоящий договор вступает в действие с «01» июля 2014 года и действует по «31» декабря 2014 года, а в части расчетов до окончательного их завершения Сторонами. 8.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора считаются направленными надлежащим образом. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов. 8.3. Все дополнения к настоящему договору и изменения настоящего договора и приложений к нему составляются в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами. 8.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет признания недействительным договора в целом. 8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Поставщик: Покупатель: МУП «Теплоэнерго» ОГРН 1025300781880 173015, Великий Новгород, ул.Нехинская, д.1А, ИНН 5321058844 КПП 532150001 р/с 40702810000000101346 в ЗАО НКБ «Славянбанк» к/с 30101810900000000775 БИК 044959775 Поставщик: __________________/ Покупатель: Исполнительный директор МУП «Теплоэнерго» _________ Поставщик______________________ ____________________В.Г.Дараселия Покупатель_______________________ Приложение № 1 к договору №____ от «____»___________ 2014 года ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК От Поставщика: ____________________________________ ____________________________________ От Покупателя: __________________________________________ __________________________________________ _________________________/__________/ ______________________/___________________/ «______»__________________20__ года «______»__________________20__ года Поставщик______________________ Покупатель_______________________ Приложение № 2 к договору №____ от «____»___________ 2014 года Заявление о распределении информации о денежных средствах с электронного счета аналитического учета В соответствии с условиями договора поставки №___ от «____»______________20__ года __________________________________________________________________________________ (наименование Покупателя) просит_______________________________________________________________________ (наименование Поставщика) произвести распределение информации о денежных средствах с электронного счета аналитического учета в соответствии с представленными данными: № Номер карты Сумма, руб. п/п Итого: Наименование товара И - С уважением ____________________ ______________________/___________________/ (должность) подпись ПОДПИСИ СТОРОН: От Поставщика: От Покупателя: ____________________________________ __________________________________________ ____________________________________ __________________________________________ _________________________/_________/ ______________________/___________________/ «______»__________________20__ года «______»__________________20__ года Поставщик______________________ Покупатель_______________________ Приложение № 3 к договору №____ от «____»___________ 20__ года ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: От Поставщика: От Покупателя: ____________________________________ __________________________________________ ____________________________________ __________________________________________ _________________________/_________/ ______________________/___________________/ «______»__________________20__ года «______»__________________20__ года Поставщик______________________ Покупатель_______________________ Поставщик______________________ Покупатель_______________________