Бюджет Кокпектинского района на 2012-2014 годы Бюджет Кокпектинского района на 2012-2014 годы разработан на основании Посланий Президента Республики народу Казахстана, в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, решения Восточно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» и с учетом прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров района на 2012-2016 годы. Прогноз доходов бюджета района сформирован с учетом ожидаемого поступления доходов за 2011 год и динамики поступления налогов за предыдущие годы. Собственные доходы в 2012 году прогнозируются в размере 480,0 млн.тенге (на 130,0 млн.тенге больше по сравнению с 2011 годом). В 2013 году доходы достигнут 488,9 млн. тенге, в 2014 году – 491,2 млн. тенге. В 2012 году объем индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты составит 186,7 млн.тенге, социального налога – 181,0 млн.тенге. Расходы бюджета района (без трансфертов из республиканского бюджета) в 2012 году планируются в сумме 3157,8 млн. тенге, в 2013 году – 2865,3 млн. тенге, в 2014 году – 3199,6 млн. тенге. Проект предполагает сохранение всех социальных обязательств района, финансирование мероприятий в рамках Программы развития территорий на 2011-2015 годы. По всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты. Исходя из прогнозных объемов поступлений и расходов, обеспечена сбалансированность бюджета. Бюджет развития определен, исходя из имеющихся средств и наличия проектно-сметной документации. При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтены нормы правовых актов, реализация которых повлечет увеличение расходов, в том числе, повышение должностных окладов специалистам образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры, проживающим в сельской местности, в размере 25 %. В проекте бюджета района предусмотрены средства на реализацию региональной программы «Дорожная карта – 2012». Перечень проектов Дорожной карты сформирован на общую сумму 250,0 млн.тенге. В целях решения актуальных социально-экономических проблем села, финансовой поддержки местного самоуправления, в соответствии с Алгоритмом проведения мероприятий по благоустройству аулов (сел) с высоким и средним экономическим потенциалом с численностью населения более 500 человек определен лимит финансирования каждому (аульному) сельскому округу на общую сумму 31,3 млн.тенге. Бюджет развития определен в объеме 184,6 млн. тенге, в том числе: - увеличение уставного капитала – 6,6 млн. тенге. Затраты по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» определены в сумме 314131,0 тыс. тенге (рост к 2011 году 110,9 % или на 31096,0 тыс.тенге).. Затраты по функциональной группе 02 «Оборона» определены в сумме 7612тыс. тенге. Затраты по функциональной группе 03 «Общественный порядок и безопасность» определены в сумме 1792 тыс. тенге. Затраты по образованию определены в сумме 2050107,0 тыс. тенге (рост к 2011 году 119,4 % или на 333768,0 тыс.тенге). В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием. В полном объеме обеспечено приобретение твердого и жидкого топлива. Затраты по социальной помощи и социальному обеспечению определены в сумме 270550,0 тыс. тенге. Предусмотрена материальная помощь некоторым категориям граждан в сумме 5892,0 тыс. тенге. Медико-социальные учреждения обеспечены полноценным питанием в полном объеме. Затраты по жилищно-коммунальному хозяйству определены в сумме 346006,0тыс. тенге. Затраты по культуре, спорту, туризму и информационному пространству определены в сумме 248537,0 тыс. тенге (рост к 2011 году 155,8 % или на 89054,0 тыс. тенге). Затраты по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» определены в сумме 84082,0 тыс. тенге. Затраты по функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» затраты определены в сумме 9558,0 тыс. тенге. Затраты по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» определены в сумме 127281,0 тыс. тенге, в том числе: Затраты по функциональной группе 13 «Прочие» определены в сумме 38983,0 тыс. тенге. В том числе резерв местного исполнительного органа района учтен в сумме 14181 тысяч тенге. Кроме того, учтено в расходах бюджета погашение бюджетных кредитов в сумме 3460,0 тыс. тенге, бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 26697 тыс. тенге. Прогноз местного бюджета на 2012-2014 годы, млн. тенге № п/п Наименование показателей 2011год (оценка) 2012 год 2013 год 2014 год Бюджет района 1 Поступления 2690,5 2889,6 2875,8 3210,1 2 Доходы 2689,7 2859,4 2870,6 3204,9 3 Налоговые поступления 333,6 466,9 480,0 482,0 4 Неналоговые поступления 2,5 2,6 3,3 3,4 5 Поступления от продажи основного капитала 13,8 10,5 5,6 5,8 6 Поступления трансфертов (субвенции) 2144,8 2376,4 2376,4 2376,4 7 Погашение бюджетных кредитов 0,8 3,5 5,2 5,2 8 Поступления от продажи финансовых активов государства 9 Поступления займов 0 26,7 0 0 10 Расходы 2680,3 2849,5 2865,3 3199,6 11 Номинальный рост расходов, % 106,4 106,3 100,5 111,6 12 Дефицит -21,3 -23,2 -5,2 -5,2 Уважаемые граждане Кокпектинского района! На официальном веб-сайте акима Кокпектинского района представлена информация о бюджете, как он формируется, и на что тратятся государственные средства. В международной практике такая информация называется гражданским бюджетом. В таком формате информация размещается впервые. В дальнейшем с учетом мнения общественности формат подачи информации будет дорабатываться и совершенствоваться. В целях более полного и доступного информирования населения, осознавая важность гражданского бюджета, мы открыты для конструктивного диалога и сотрудничества. В течение последних лет экономическая стратегия Республики Казахстан заключалась в достижении стабилизации макроэкономической ситуации, что означало сокращение дефицита государственного бюджета и реализацию жесткой монетарной и кредитной политики. Принятая в 1997 году долгосрочная Стратегия «Казахстан-2030» чётко определила совершенствование управления государственными финансами одним из наиболее приоритетных направлений реформ. Повышение эффективности государственных расходов – это не просто финансовая задача – это, прежде всего, задача социальная, поскольку речь идет о расходовании средств налогоплательщиков. В созданной новой рубрике «Гражданский бюджет» планируется размещать следующие структурные элементы гражданского бюджета: - информация об основных параметрах бюджета района на планируемый трехлетний период; - краткая информация по основным параметрам бюджета на 2012-2014 годы; - аналитическая информация об итогах исполнения бюджета района за отчетный период. Надеюсь, представленная информация будет полезна как для профессионалов в сфере бюджетного планирования, экономистов, финансистов, так и для широкой общественности.