Том 1 Программный документ - Администрация муниципального

реклама
ТОМ I ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ
«АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ П. ЛОНГЪЮГАН»
Заказчик:
Администрация муниципального
образования поселок Лонгъюган
Исполнитель:
ООО «ЛЕКС-Консалтинг»
Основание:
Муниципальный договор
№ 15 от 07.02.2013 г.
Представитель исполнителя:
__________Н. В. Сандалова
М.П.
Тюмень
2013 год
СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................ 5
1.
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 7
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ЧАСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН ....................................... 8
2.1.
Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения ................. 8
2.1.1 Институциональная структура теплоснабжения ........................................................ 8
2.1.2 Характеристика системы теплоснабжения.................................................................. 8
2.1.3 Балансы мощности и ресурса ........................................................................................ 11
2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета ................................................................. 12
2.1.5 Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности .................................. 12
2.1.6 Надежность работы системы ......................................................................................... 15
2.1.7 Качество поставляемого ресурса .................................................................................. 15
2.1.8 Воздействие на окружающую среду .......................................................................... 18
2.1.9. Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы ....................................................................................................................... 19
2.1.10 Технические и технологические проблемы в системе ............................................ 20
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В
ЧАСТИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН ..................................... 21
3.1.
Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения ................. 21
3.1.1 Институциональная структура водоснабжения ........................................................ 21
3.1.2 Характеристика системы водоснабжения ................................................................... 21
3.1.3. Балансы мощности и ресурса ....................................................................................... 22
3.1.4 Зоны действия источников ресурсов и дефициты мощности ................................. 24
3.1.5 Надежность работы системы ......................................................................................... 24
3.1.6 Качество поставляемого ресурса .................................................................................. 25
3.1.7 Воздействие на окружающую среду ............................................................................. 26
3.1.8 Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы ....................................................................................................................... 26
3.1.9 Технические и технологические проблемы в системе .............................................. 27
3.2.Краткий анализ состояния установки приборов учета и
энергоресурсосбережения у потребителей ....................................................................................... 27
4.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В
ЧАСТИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН ..................................... 28
4.1.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения ...................... 28
4.1.1 Институциональная структура водоотведения.......................................................... 28
4.1.2 Характеристика системы водоотведения .................................................................... 28
4.1.3 Балансы мощности и ресурса ........................................................................................ 29
4.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета ................................................................. 29
4.1.5 Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности .................................. 29
4.1.6 Надежность работы системы ......................................................................................... 30
4.1.7 Качество поставляемого ресурса .................................................................................. 30
4.1.8 Воздействие на окружающую среду ............................................................................. 30
4.1.9 Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы ....................................................................................................................... 31
4.1.10 Технические и технологические проблемы в системе ............................................ 32
5.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В
ЧАСТИ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН ..................................... 33
5.1.
Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения ................. 33
5.1.1. Институциональная структура газоснабжения ........................................................ 34
5.1.2. Характеристика системы газоснабжения .................................................................. 34
5.1.3. Балансы мощности и ресурса ....................................................................................... 34
5.1.4. Качество поставляемого ресурса ................................................................................. 35
5.1.5. Воздействие на окружающую среду ............................................................................ 35
5.1.6. Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы ....................................................................................................................... 35
6.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В
ЧАСТИ
УТИЛИЗАЦИИ
ТБО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН ..................................... 36
6.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы
договоров между организациями, а также с потребителями ....................................................... 36
6.2. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации
(захоронения) ТБО ................................................................................................................................ 36
ТБО
6.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников утилизации
37
6.2.3.
Воздействие на окружающую среду ......................................................................... 37
6.3. Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы ....................................................................................................................... 38
7.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН ..................................... 39
7.1
Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения ........... 39
7.1.1 Институциональная структура электроснабжения .................................................. 39
7.1.2 Характеристика системы электроснабжения............................................................. 39
7.1.3 Балансы мощности и ресурса ........................................................................................ 45
7.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета ................................................................. 45
7.1.5 Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности .................................. 45
7.1.6 Надежность работы системы ......................................................................................... 45
7.1.7 Качество поставляемого ресурса .................................................................................. 45
7.1.8 Воздействие на окружающую среду ............................................................................. 46
7.1.9 Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы ....................................................................................................................... 47
8.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .......................................................... 48
8.2.
Прогноз численности населения на период до 2025 года ........................................ 48
8.3.
Прогноз развития промышленности .......................................................................... 48
8.4.
Прогноз изменения доходов населения на период до 2025 года ............................. 49
8.5. Анализ и прогноз доступности платы за коммунальные услуги для населения
муниципального образования поселок Лонгъюган ....................................................................... 49
8.6.
Прогноз развития застройки муниципального образования ................................. 50
8.6.2. Анализ жилищного строительства .............................................................................. 50
8.6.3. Прогноз жилищного строительства ............................................................................ 54
8.6.4. Фонд нежилого назначения........................................................................................... 55
8.7. Количественное определение перспективных показателей развития
муниципального образования поселок Лонгъюган ....................................................................... 56
8.7.2. Теплоснабжение............................................................................................................... 56
8.7.3. Водоснабжение ................................................................................................................. 58
8.7.4. Водоотведение .................................................................................................................. 60
8.8.
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы ............................................................... 62
9.
ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ .......................................................................................................................... 64
10. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ............................................................................... 70
10.1 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении .................................... 70
10.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении ...................................... 73
10.3 Программа инвестиционных проектов в водоотведении ....................................... 74
10.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении ....................................... 76
10.5 Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО ...................... 77
10.6 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения ................... 78
Возможность осуществления сбора данных коммерческого учета, возможность
удаленной конфигурации системы .................................................................................................... 78
11.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ .. 79
12.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ...................................................................................... 96
12.1 Ответственный за реализацию Программы ................................................................ 96
12.2. План-график работ по реализации Программы ........................................................ 97
12.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы ...................... 99
12.4. Порядок и сроки корректировки Программы ........................................................... 99
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа по анализу систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Наименование работ:
п. Лонгъюган
 Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»;
 Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О
водоснабжении и водоотведении»;
 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
 Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»;
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям
Основание для разработки инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
Программы:
объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения»;
 Постановление Правительства от 06.05.2011 г.
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов»;
 Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования»;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Жилищный кодекс Российской Федерации
 Устав муниципального образования поселок
Лонгъюган
Принят
решением
Собрания
депутатов
муниципального образования поселок Лонгъюган 26.12.2005г.
№9
 Генеральный план, совмещенный с проектом
планировки муниципального образования поселок Лонгъюган
Надымского района ЯНАО, утвержден Решением Собрания
депутатов МО п. Лонгъюган № 37 от 25.06.2007 г. «Об
утверждении Генерального плана МО поселок Лонгъюган»
Администрация муниципального образования
Заказчик Программы:
поселок Лонгъюган
ООО «ЛЕКС – Консалтинг»
Разработчик Программы:
Обеспечение потребителей качественными и надежными
коммунальными услугами
Цель Программы:
Задачи Программы:
Важнейшие целевые
показатели Программы:
Сроки и этапы реализации
Программы:

Характеристика
существующего
состояния
коммунальной инфраструктуры:

Определение перспектив развития муниципального
образования и прогноз спроса на коммунальные услуги:

Расчет целевых показателей развития коммунальной
инфраструктуры

Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

Сбалансированность
систем
коммунальной
инфраструктуры

Показатели качества предоставляемых услуг

Доступность товаров и услуг для потребителей

Экономическая эффективность деятельности
Сроки реализации программы: 2013-2025 годы.
1.
ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования поселок Лонгъюган представляет собой согласованный по
задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на
обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселка.
Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования поселок Лонгъюган является обеспечение потребителей
качественными и надежными коммунальными услугами.
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования поселок Лонгъюган является базовым документом для разработки
инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса
поселка.
Правовыми основаниями для разработки Программы являются следующие федеральные
нормативно-правовые акты:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Жилищный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;
6. Федеральный закон от 27.07.2010г.. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»;
10. Постановление Правительства от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»;
11. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г.
№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования».
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ЧАСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.1.
Основными источниками теплоснабжения п. Лонгъюган являются котельные
производительностью 82,59 Гкал/час. Одна котельная расположена в северной части поселка.
Система теплоснабжения
централизованно от котельной.
закрытая.
Горячее
водоснабжение
осуществляется
Тепловые сети от котельной пятитрубные, кольцевые.
Подключение потребителей осуществляется через тепловые камеры. Ветки подключения
тупиковые четырехтрубные.
Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом. Компенсация
температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных
компенсаторов. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата в качестве
защитной оцинкованная сталь.
2.1.1 Институциональная структура теплоснабжения
Ресурсоснабжающей организацией в п. Лонгъюган Надымского района ЯмалоНенецкого автономного округа является Лонг-Юганское линейно-производственное
управление магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Югорск» (сокращенно Лонг-Юганское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск»). Предприятие 100-процентное дочернее ОАО «Газпром».
Все объекты коммунального комплекса находятся в собственности Лонг-Юганского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», за исключением объектов электроснабжения,
которые находятся в собственности МО Надымский район.
Эксплуатацию всех объектов коммунального комплекса осуществляет предприятие
Лонг-Юганское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Лонг-Юганское ЛПУМГ заключает с потребителями договоры на газоснабжение,
водоснабжение и прием сточных вод, а также договоры поставку тепловой и электрической
энергией.
Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
осуществляются напрямую на расчетный счет предприятия. Расчеты с населением
осуществляются напрямую в Лонг-Юганское ЛПУМГ без участия третьих лиц.
2.1.2 Характеристика системы теплоснабжения
Основные показатели системы теплоснабжения:

количество источников – 2;

установленная мощность – 82,59 Гкал/час;

присоединенная нагрузка – 10,43 Гкал/ч (табл. 2.1.5.1);

установленное оборудований – 12 водогрейных котлов;

основной вид топлива – природный (попутный) газ;

схема теплоснабжения – закрытая;

протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении – 14,1 км;

температурный график – 95/70 0С;

режим работы – сезонный.
Характеристика установленного оборудования источников приведена в таблице 2.1.2.1.
Срок эксплуатации установленного оборудования составляет от 15 до 26 лет.
Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятияизготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии паспорта котла длительность
срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:
для стационарных котлов:

водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт - 10 лет.
2
THERMAX
6
АБА
7
АБА
8
9
10
11
ОАО Газпром
THERMAX
Котельная
1
АБА
АБА
АБА
Тип
котла
Год ввода в
эксплуатацию
Chinchwad
3
2,34
100
84,6 30.09.2010. 168,9
15
1996
Chinchwad
3
2,02
100
85,9 30.09.2010. 166,3
15
1985
3
2,52
100
92,8 30.09.2010. 153,9
26
1985
3
2,07
100
90,5 28.10.2009 157,9
26
3
2,34
100
90,8 29.10.2009 157,3
25
3
2,1
100
93,4 30.09.2010. 153,0
25
3
2,21
100
90,6 27.10.2009 157,7
25
88,2 04.11.2009 162,0
13
1986
Комбинат
тяжелых
оборудований
1986
Котел
утилиза
Котел
тор
утилизатор
120.01.
000
Итого:
Мощность
(фактич.)
Гкал/час
КПД котла Дата Фактичес
кий
паспортная проведе
удельный
Срок
%
ния
расход эксплуата
последне
топлива ции, лет
й
кг
наладки
паспо
ут/Гкал.
факт
рт
1996
1986
CIMAC
КЦ
№1-7
Завод
Мощность (паспорт.)
изготовитель
Гкал/час
Присоединенная
нагрузка Гкал/час
Марка
котла
Жаротрубные с дымогарными
трубами
Ведомственная
пренодлежность
№
п/п
Наименование объекта
Таблица 2.1.2.1 Характеристика установленного оборудования
10,43
1998
КУГ
3
2,39
100
1986
ЗАО "УЗМЗ"
г.Ухта
1,4
1,14
100
10,43
85
_
168,1
160,1
25
2.1.3 Балансы мощности и ресурса
Динамика выработки тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице
2.1.3.1. Анализ данной таблицы свидетельствует о том, что выработка тепла в 2011 г. по
сравнению с уровнем 2008 г. увеличилась на 39%.
Согласно предоставленным данным по состоянию на 2011 год было выработано
92202 Гкал, подано в сеть 92202 Гкал.
Объем потерь тепла в системах теплоснабжения, в 2011 г. составил 230,5 Гкал, или
0,25% от общей выработки.
Таблица 2.1.3.1. Сведения о фактическом балансе производства, передачи и
потребления тепловой энергии за 2011 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатели, Гкал
Выработка
Расход на собственные нужны
Объем отпуска в сеть
Потери
Реализация
Населению
Бюджетным организациям
Предприятия
Прочим потребителям
Расход топлива, т. у. т.
Расход топлива тыс. м3
Расход электроэнергии, тыс. кВтч
2011 год
92202
6296
92202
230,5
92202
22958
11310
56290
1644
2168,766
1912,492
1290
Анализ баланса выработки тепловой энергии показал увеличение производства
тепловой энергии по сравнению с 2009 г. на 86%.
2%
25%
12%
61%
Населению
Предприятия
Бюджетным организациям
Прочим потребителям
Рисунок 2.1.3.1. Структура потребления тепловой энергии за 2011 г.
11
Самым крупным потребителем тепловой энергии является предприятие ЛонгЮганское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» – 61% от общего потребления в
2011 году.
По данным предприятия фактический удельный расход тепловой энергии по
жилому фонду – 0,519 Гкал/ м2.
Из этого можно сделать вывод о высокой степени изношенности объектов
жилищного фонда.
2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета тепловой, электрической и воды отсутствуют, на источниках
ресурсов.
2.1.5 Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Генеральным планом предусматривается сохранение принципа централизованного
отопления жилой, общественной и производственной застройки от котельной на газовом
топливе (табл. 2.1.5.1).
В зону действия источников электро, тепло и водоснабжения попадают:

жилой фонд;

объекты соцкультбыта:

промышленные предприятия.
Таблица 2.1.5.1. Потребители тепловой энергии
Теплопотребление, Гкал/час.
Номер
Здание
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
2
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
12
Отопление
Горячее
водоснабжение
Суммарное
0,55
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,084
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,084
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
2,88
0,05
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,008
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,008
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,29
0,60
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,092
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,093
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
3,16
Теплопотребление, Гкал/час.
Номер
Здание
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Гостиница
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Школа
Телецентр
Дом культуры
Хоккейный корт
Торговый павильон
Торговый павильон
Торговый павильон
Торговый павильон
Торговый павильон
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
13
Отопление
Горячее
водоснабжение
Суммарное
0,160
0,154
0,154
0,110
0,154
0,121
0,150
0,176
0,110
0,154
0,164
0,216
0,110
0,167
0,167
0,167
0,159
0,117
0,167
3,48
0,632
0,633
0,445
0,442
0,442
0,449
0,442
0,675
0,44
0,160
0,279
0,047
0,14
0,031
0,014
0,020
0,021
0,054
0,277
0,026
0,270
0,016
0,015
0,015
0,011
0,015
0,012
0,015
0,018
0,011
0,015
0,016
0,022
0,011
0,017
0,017
0,017
0,016
0,012
0,017
0,35
0,063
0,063
0,044
0,044
0,044
0,045
0,044
0,067
0,04
0,016
0,028
0,004
0,01
0,002
0,0005
0,006
0,001
0,002
0,004
0,000
0,002
0,176
0,169
0,169
0,121
0,169
0,133
0,165
0,194
0,120
0,170
0,180
0,237
0,121
0,184
0,184
0,184
0,175
0,128
0,184
3,83
0,695
0,697
0,489
0,486
0,486
0,494
0,486
0,742
0,48
0,176
0,307
0,051
0,15
0,033
0,014
0,026
0,021
0,056
0,282
0,026
0,462
0,02
0,005
0,007
0,004
0,005
0,02
0,006
0,008
0,005
0,003
0,06
0,020
0,002
0,020
0,020
0,01
0,003
0,004
0,003
0,002
0,08
0,024
0,009
0,023
0,024
0,03
0,009
0,012
0,008
0,005
Теплопотребление, Гкал/час.
Номер
Здание
14
15
16
17
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24
25
26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
27
28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29
30
30.1
30.2
30.3
Рынок
Аптека
Поликлиника
Ретронслятор
Администрация, почта0
Авиакассы, служба газа
УКС
Пожарное депо
Котельная
Котельная
Котельная
УГТ и СТ
Администрация РСУ №5
РСУ №4
РСУ №5
РСУ №5
РСУ №5
РСУ №5
РСУ №5
РСУ №5
РСУ №5
НУТТ и СТ а/к №9
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
ТП
КНС
КНС
КНС
КНС
Итого:
14
Отопление
Горячее
водоснабжение
Суммарное
0,056
0,017
0,037
0,014
0,0003
0,0004
0,070
0,065
0,067
0,033
0,029
0,010
0,127
0,013
0,000
0,000
0,000
0,002
0,001
0,041
0,036
0,010
0,156
0,068
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,032
0,0004
0,032
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,179
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,9051
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,438
2.1.6 Надежность работы системы
Основным
показателем работы теплоснабжающих предприятий является
бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое
достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо
выполнять следующие мероприятия:

обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников
тепла и тепловых сетей условиям их работы;

резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и
оборудования;

выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по
конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит
отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и
трубопроводов;

комплексный учет энергоносителей (топливо, электроэнергия, вода, теплота в
системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления
эксплуатационными режимами;

постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в
зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1
Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки
источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.
Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ
трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на
длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные
убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения
прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и
сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является
сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и
модернизации в предшествующие годы.
Отказы в системе транспорта теплоносителя приводят
потерь теплоносителя.
к резкому возрастанию
2.1.7 Качество поставляемого ресурса
Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям,
установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе
показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (табл. 2.1.7.1).
15
Таблица 2.1.7.1. Показатели качества услуг теплоснабжения
Допустимая
Порядок изменения
продолжительность
размера платы за
Требования к качеству
перерывов или
коммунальные услуги
коммунальных услуг
предоставления
ненадлежащего
коммунальных услуг
качества
ненадлежащего качества
I.
Горячее водоснабжение
За каждый час,
превышающий (суммарно
Допустимая
за расчетный период)
продолжительность
допустимый период
перерыва подачи горячей
перерыва подачи воды,
воды: 8 ч (суммарно) в
размер ежемесячной
течение одного месяца; 4 ч
платы снижается на
1.
Бесперебойное
единовременно, а при
0,15% размера платы,
круглосуточное горячее
аварии на тупиковой
определенной исходя из
водоснабжение в течение года
магистрали – 24 ч; для
показаний приборов учета
проведения 1 раз в год
или исходя из
профилактических работ в
нормативов потребления
соответствии с пунктом 10
коммунальных услуг, с
Правил предоставления
учетом положений
коммунальных услуг
пункта 61 Правил
гражданам
предоставления
коммунальных услуг
гражданам
За каждые 3 0C снижения
температуры свыше
допустимых отклонений
2. Обеспечение температуры
размер платы снижается
горячей воды в точке разбора:
Допустимое отклонение
на 0,1 % за каждый час
не менее 60 0C - для открытых температуры горячей воды в
превышения (суммарно за
систем централизованного
точке разбора: в ночное
расчетный период)
теплоснабжения; не менее
время (с 23.00 до 6.00 часов)
допустимой
50 0C – для закрытых систем
не более чем на 5 0C;
продолжительности
централизованного
в дневное время (с 6.00 до
нарушения; при
теплоснабжения; не более
23.00 час.) не более чем на 3
снижении температуры
0
75 0C – для любых систем
C
горячей воды ниже 40 0C
теплоснабжения
оплата потребленной
воды производится по
тарифу за холодную воду
При несоответствии
состава и свойств воды
санитарным нормам и
Отклонение состава и
3. Постоянное соответствие
правилам плата не
свойств горячей воды от
состава и свойств горячей
вносится за каждый день
санитарных норм и правил
воды санитарным нормам и
предоставления
не допускается
правилам
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от учетных
показаний)
4. Давление в системе горячего
Отклонение давления не
За каждый час (суммарно
16
Требования к качеству
коммунальных услуг
водоснабжения в точке
разбора от 0,03 МПа (0,3
кгс/см2) до 0,45 МПа
(4,5 кгс/см2)
Допустимая
продолжительность
перерывов или
предоставления
коммунальных услуг
ненадлежащего качества
допускается
II.
5. Бесперебойное
круглосуточное отопление в
течение отопительного
периода
6. Обеспечение температуры
воздуха в жилых помещениях
не ниже +18 0C (в угловых
комнатах +20 0C), в районах с
температурой
наиболее холодной
пятидневки (обеспеченностью
0,92 0C) – 31 0C и ниже +20
(+22) 0C; в других помещениях
-в
соответствии с ГОСТ
Порядок изменения
размера платы за
коммунальные услуги
ненадлежащего
качества
за расчетный период)
подачи воды: при
давлении, отличающемся
от установленного до
25%, размер ежемесячной
платы снижается на 0,1%;
при давлении,
отличающемся от
установленного более чем
на 25%, плата не вносится
за каждый день
предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от учетных
показаний)
Отопление
Допустимая
продолжительность
перерыва отопления: не
более 24 час (суммарно) в
течение одного месяца; не
более 16 ч единовременно –
при температуре воздуха в
жилых помещениях от 12 0C
до нормативной; не более 8
ч единовременно – при
температуре воздуха в
жилых помещениях от 10 0C
до 12 0C; не более 4 ч
единовременно – при
температуре воздуха в
жилых помещениях от 8 0C
до 10 0C
Отклонение температуры
воздуха в жилом помещении
не допускается
17
За каждый час,
превышающий (суммарно
за расчетный период)
допустимую
продолжительность
перерыва отопления,
размер ежемесячной
платы снижается на
0,15% размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов учета
или исходя из нормативов
потребления
коммунальных услуг, с
учетом положений пункта
61 Правил
предоставления
коммунальных услуг
гражданам
За каждый час
отклонения температуры
воздуха в жилом
помещении (суммарно за
расчетный период) размер
ежемесячной платы
снижается:
на 0,15% размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов учета
за каждый градус
Требования к качеству
коммунальных услуг
Допустимая
продолжительность
перерывов или
предоставления
коммунальных услуг
ненадлежащего качества
Р 51617-2000.
Допустимое снижение
нормативной температуры в
ночное время суток (от 0.00 до
5.00 часов) не более 3 0C.
Допустимое превышение
нормативной температуры не
более 4 0C
7. Давление во внутридомовой
системе отопления: с
чугунными радиаторами не
более 0,6 МПа (6 кгс/см2);
с системами конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также
прочими отопительными
приборами – не более 1 МПа
(10 кгс/см2); с любыми
отопительными приборами –
не менее чем на 0,05 МПа
(0,5 кгс/см2) превышающее
статическое давление,
требуемое для постоянного
заполнения системы
отопления теплоносителем
Порядок изменения
размера платы за
коммунальные услуги
ненадлежащего
качества
отклонения
температуры; на 0,15%
размера платы,
определенной исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг (при
отсутствии приборов
учета), за каждый градус
отклонения температуры
Отклонение давления более
установленных значений не
допускается
За каждый час (суммарно
за расчетный период)
периода отклонения
установленного давления
во внутридомовой
системе отопления при
давлении, отличающемся
от установленного более
чем на 25%, плата не
вносится за каждый день
предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от показаний
приборов учета)
2.1.8 Воздействие на окружающую среду
По суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу теплоэнергетика занимает
первое место среди отраслей промышленности. Сжигание углеводородного топлива
приводит к загрязнению окружающей атмосферы главным образом оксидами азота и
канцерогенными веществами.
В связи с этим необходимы экологически чистые технологии сжигания этих видов
топлива: с высоким качеством распыления и смешения с воздухом до зоны горения и
интенсивным сжиганием обедненной, предварительно перемешанной, топливновоздушной смеси, оптимальная с термохимической точки зрения камера сжигания (КС)
должна обеспечивать предварительное испарение топлива, полное и равномерное
перемешивание его паров с воздухом и устойчивое сжигание обедненной горючей смеси
при минимальном времени её пребывания в зоне горения.
18
2.1.9. Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы
Тарифы, структура себестоимости тарифов на тепловую энергию ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на тепловую энергию)
выполнен на основе фактических данных 2010-2012 гг., а также на основе плановых
показателей 2013 года.
За анализируемый период наблюдаются структурные сдвиги статей затрат.
Наибольший темп прироста характерен для статьи затрат «отчисления на социальные
нужды с оплаты производственных рабочих» (темп прироста за 2010-2012 гг. составил
53,16%). Рост данной статьи затрат обусловлен изменениями ставок страховых взносов,
предусмотренных ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального
страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ
от 24.07.2009 г.
2.82
4.07
7.00
5.97
57.39
19.91
2.84
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы на покупаемую электрическую энергию
Амортизация производственного оборудования
Общехозяйственные расходы
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
Общепроизводственные расходы
Рисунок 2.1.9. 1. Структура себестоимости тарифа на тепловую энергию на 2013 год
(план)
В структуре расходов на тепловую энергию на 2013 год (в соответствии с
плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям:
19
«Топливо на технологические цели» (57,39%), «Основная оплата труда производственных
рабочих» (19,91%), «Покупная энергия (электроэнергия)» (7,00%).
Более подробный анализ структуры затрат услуги тепловой энергии представлен в
разделе 3 Обосновывающих документов.
Финансовое состояние организации, оказывающей услугу теплоснабжения
Данные, полученные в результате диагностики финансового состояния ООО
«Газпром трансгаз Югорск», свидетельствуют о финансовой устойчивости организации,
однако необходимо отметить следующие особенности:

недостаточная доля активов предприятия, которые способны обеспечиваться
собственными средствами (коэффициент автономии менее 0,6).

объем собственных средств, необходимых для поддержания финансовой
устойчивости, соответствует норме (коэффициент обеспеченности
собственными средствами выше 0,1).

высокая доля заемного капитала в общей структуре источников средств.
Более подробный анализ структуры себестоимости услуги теплоснабжения, а также
анализ финансового состояния организации, оказывающей услугу теплоснабжения,
представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих материалов.
2.1.10 Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы эксплуатации источников теплоснабжения п. Лонгъюган:
 установленное оборудование изношено на 100%;
 отсутствуют приборы учета отпуска тепловой энергии.
20
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
3.1.
Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
Водоснабжение поселка осуществляется 9 водозаборными артезианскими
скважинами из подземного источника, расположенного северо-западнее поселка. Подъем
воды осуществляется погружными насосами, вода подается по водопроводу с
теплоспутником на очистные сооружения. После очистки вода посредством насосной
станции второго подъема подается к потребителям и в котельную.
Сети водопровода стальные диаметром 60, 109, 159, 219 мм, проложены совместно
с сетями теплоснабжения на низких опорах. В качестве теплоизолятора используется
минеральная вата.
Протяженность сетей водоснабжения 17,7 км. Производительность водозаборных
сооружений 2700 м3/сут.
3.1.1 Институциональная структура водоснабжения
В настоящее время водоснабжение на территории муниципального образования
поселок Лонгъюган осуществляет Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз
Югорск». Подача энергоносителей и воды осуществляется на основании договоров
заключенными с потребителями. Подробная институциональная структура представлена в
п.2.1.1 Программы.
3.1.2 Характеристика системы водоснабжения
Основным источником водоснабжения является 9 артезианских скважин. Вода
забирается насосными станциями I и II подъема. Насосных станций 11 из них: 9 станций 1
– го подъема, производительностью 16 м3/ч и 2 станции хозяйственно – пожарного
назначения. На первой станции установлено:

два пожарных насоса 4Д200-90-УХЛ, производительность каждого 200 м3/ч;

три питьевых DAB KDN 40-200-2шт., производительность каждого 55 м3/ч;

WILO MVI 5204-3/16/E/3-400-50-2-1шт. производительностью 50 м3/ч.

В работе постоянно один питьевой насос, остальные в резерве.

На второй станции установлено:

два пожарных насоса 1Д200-90-6УХЛ4 производительность каждого 160 м3/ч;

три питьевых насоса WILO MVI 5204-3/16/E/3-400-50-2 производительность
каждого 50 м3/ч.
Износ насосных станций составляет 50%.
Система водоснабжения - централизованная
В воде артезианских скважин, питающих поселок Лонгъюган, содержится большое
количество железа, в форме бикарбоната Fе(НСО3)2, которое необходимо удалять.
21
Поднятая вода из артезинских скважин подается на очистные сооружения, где
проходит следующие этапы обработки: обезжелезивание и обеззараживание.
Установки обезжелезивания состоят из:

Специального устройства (смесителя), обеспечивающего окисление закиси железа
кислородом и удаление углекислоты.

Контактных фильтров, где завершается процесс окисления,

Осветительных фильтров для удаления выпавшей гидроокиси железа Fе(ОН)3.
Станция состоит из блок-боксов, в боксе смонтированы четыре напорных фильтра.
Вода после очистки поступает на установку обеззараживания, затем в емкость.
Очищенная вода с емкостей насосами, которые находятся в насосной, подается к
потребителям.
Наиболее ответственной частью внутреннего оборудования фильтров, является
дренажное устройство, предназначенное для равномерного распределения потока воды по
площади фильтра, а также для предупреждения возможности выноса фильтрующего
материала из фильтра.
Фильтрующим материалом в фильтрах служит кварцевый песок.
Удельная грязеёмкость песка 0,75 кг/м3.
При фильтрации воды твердые частицы и хлопья ржавчины задерживаются на
поверхности или в толще фильтрующего слоя. Вода, содержащая эту грубодисперсную
взвесь, образует фильтрующую пленку (в основном из окислов железа) на поверхности
фильтрующего материала.
С течением времени, по мере накопления осадка ржавчины в фильтрующем слое,
роль его верхних слоев уменьшается и, после предельного насыщения, они (верхние слои)
перестают окислять железо находящееся в воде.
Фильтрование воды происходит за счет разности давлений над и под
фильтрующим слоем.
Сети водоснабжения:

протяженность сетей водоснабжения – 17,7 км;

износ сетей 50%.

прокладка сетей – наружная;

схема водоснабжения – закольцована.
3.1.3. Балансы мощности и ресурса
Основными потребителями услуг водоснабжения в п. Лонгъюган являются:

население;

бюджетофинансируемые организации;

прочие потребители.
22
В таблице 3.1.3.1 представлены фактические показатели производства и
потребления воды.
Таблица 3.1.3.1 Баланс производства и потребления воды
2007
2008
2009
2010
2011
Показатели,
куб. м.
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
Поднято воды
1
402100 399100 398700 387811 351950
всего
Собственные
2
234300 232500 232300 221911 225300
нужды
Отпущено
3
402100 399100 398700 387811 351950
всего в сеть
4 Потери в сетях
–
–
–
–
–
Реализовано
5
402100 399100 398700 387811 351950
потребителям
Бюджетным
6
12400
12400
12400
12500
12500
учреждениям
Предприятия
9
иной формы
6100
6100
6100
7000
7000
собственности
Населению
10
149300 148100 147900 146400 107150
(жилой фонд)
Расход
11 электроэнергии, 1324390 1434260 1185699 1292136 1292246
кВтч
План
2012
Утверждено
352000
352000
226000
226000
352000
352000
–
–
352000
352000
13000
13000
8000
8000
105000
105000
–
–
№
Основным потребителем воды является Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск», на его долю приходится 226 тыс. м3 воды, что составляет 64% от
реализованного объема воды (рисунок 3.1.3.1). Потери воды при транспортировке по
трубопроводам не показан.
4% 2%
30%
64%
Бюджетным учреждениям
Населению(жилой фонд)
Предприятия
Собственные нужды
Рисунок 3.1.3.1. Потребление воды за 2012 г.
Анализ показал, что потребление воды снижается, это связано с установкой
приборов учета воды (рисунок 3.1.3.2).
23
410000
400000
390000
380000
370000
360000
350000
340000
330000
320000
м3
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Рисунок 3.1.3.2. Фактические показатели водопотребления
3.1.4 Зоны действия источников ресурсов и дефициты мощности
Генеральным планом предусматривается сохранение принципа централизованного
водоснабжения жилой, общественной и производственной застройки. В зону действия
водоснабжения попадают:
 жилой фонд;
 объекты соцкультбыта:
 промышленные предприятия.
Водопотребление зависит от численности потребителей. На данный момент
численность населения п. Лонгъюган составляет 1573 человек.
 норма водопотребления составляет 300 л сут./чел;
 количество потребляемой воды 471,9 м3/сут;
 неучтенные расходы 10% 47,2 м3/сут
 норма воды на поливочные нужды 50 л сут./чел;
 количество воды потребляемой на поливочные нужды 78,65 м3/сут.
Общее водопотребление по поселку составляет 597,75 м3/сут.
3.1.5 Надежность работы системы
Для целей комплексного развития системы водоснабжения п. Лонгъюган главным
интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Сети водоснабжения п. Лонгъюган закольцованы, что является гарантом
бесперебойности водоснабжения.
24
3.1.6 Качество поставляемого ресурса
Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно
гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и
нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и
поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее
использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя
услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и
контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарноэпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
 состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
 давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
 расход холодной воды (потери и утечки);
 соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.
Таблица
водоснабжения
3.1.6.1.
Параметры
оценки
качества
Нормативные
параметры качества
Допустимый
период и
показатели
нарушения
(снижения)
параметров
качества
Учетный период
(величина) снижения
оплаты за нарушение
параметров
Количество аварий и
повреждений на 1 км сети
в год
а) не более 8 часов в
течение одного
месяца
б) при аварии - не
более 4 часов
За каждый час,
превышающий
(суммарно)
допустимый период
нарушения (3) за
расчетный период
Не допускается
За каждый час
(суммарно) периода
снабжения водой, не
соответствующей
установленному
нормативу за
расчетный период
Бесперебойное
круглосуточное
водоснабжение в течение
года
Постоянное соответствие
состава и свойств воды
стандартам и нормативам,
установленным органами
Госсанэпиднадзора России
и органами местного
самоуправления
предоставляемых
услуг
Условия расчета
25
При
наличии
прибора
учета
При
отсутствии
приборов
учета
По
показаниям
приборов
учета
С 1 человека
по установленному
нормативу
_
С 1 человека
по установленному
нормативу
3.1.7 Воздействие на окружающую среду
На состояние водных объектов большое влияние оказывают как организованные
выпуски сточных вод, так и площадной смыв с водосборных площадей, на которых
расположены сельскохозяйственные и урбанизированные территории, магистральные
улицы.
Приоритетными загрязняющими веществами в водных объектах поселка являются:
медь, марганец, алюминий, молибден, фториды, фосфаты, взвешенные вещества.
Основные виды загрязнения поверхностных вод: недостаточно очищенные
канализационные и дождевые стоки, стоки и сбросы промышленных предприятий,
фильтрационные и сточные воды.
3.1.8 Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы
Тарифы, структура себестоимости тарифов на холодную воду, поставляемую
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Структура старифа на холодную воду проанализирована за период 2010-2012 гг.
(факт), а также 2013 г. (плановые показатели).
Основными статьями затрат являются затраты по статьям «Оплата труда»,
«Отчисления
на
социальные
нужды»,
«Покупная
электроэнергия»,
«Общепроизводственные расходы». На рисунке 3.1.8.1 представлена структура
себестоимости тарифа на холодную воду на 2013 год.
9.31
11.01
8.15
15.74
55.80
Электроэнергия
Амортизация
Ремонт и тех.обслуживание, в том числе капитальный ремонт
Оплата труда
ЕСН
Расходы на услуги производственного характера
Общепроизводственные расходы
Рисунок 3.1.8.1. Структура тарифа на холодную воду на 2013 год (план)
26
В структуре расходов на холодную воду на 2013 год (план) наибольший удельный
вес занимают затраты по статьям: «Оплата труда» (55,80%), «Отчисления на социальные
нужды» (15,74%), «Электроэнергия» (11,01%), «Общепроизводственные расходы»
(9,31%)».
Более подробный анализ структуры затрат услуги водоснабжения представлен в
разделе 4 Обосновывающих документов.
Анализ финансового состояния организации, оказывающей услугу водоснабжения,
представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих материалов.
3.1.9 Технические и технологические проблемы в системе
Анализ системы водоснабжения
технологические проблемы:
выявил
следующие
технические
и
 в качестве теплоизолятора используется минеральная вата.
 износ сетей 50%.
 износ насосных станций составляет 50%.
3.2.Краткий
анализ
состояния
энергоресурсосбережения у потребителей
установки
приборов
учета
и
Расчеты с населением производятся по нормативам потребления, за исключением
многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета.
27
4. ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
4.1.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
Вся общественная и жилая застройка территории п. Логъюган обеспечена
централизованной канализацией. Стоки по самотечным коллекторам собираются на КНС
и в напорном режиме перекачиваются на КОС. Застроенную территорию поселка за
исключением ЛПУ обслуживают КНС. Общая протяженность самотечных коллекторов в
пределах застроенной территории составляет 9,4 км. Суммарная длина напорных
коллекторов 7,6 км.
Канализационные
очистные
сооружения
расположены
застроенной части поселка. Производительность КОС 1000 куб.м./сут.
северо-западнее
Год ввода в эксплуатацию:

КОС 1 – 1986 год ;

КОС 2 – 1995 год,

нефтеловушка – 1977 год;

износ КОС – 50%.
4.1.1 Институциональная структура водоотведения
В настоящее время услуги по водоотведению на территории муниципального
образования поселок Лонгъюган осуществляет Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром
Трансгаз Югорск». Более подробно институциональная структура представлена в п.2.1.1
Программы.
4.1.2 Характеристика системы водоотведения
В настоящее время на территории п. Логъюган функционирует централизованная
система хозяйственно-бытовой канализации
Стоки по самотечным коллекторам собираются на КНС. Количество КНС – 10:

КНС № 1: Q-50 м3/час, Н- 18 м;

КНС№ 2: Q-50 м3/час, Н- 18 м;

КНС№ 3: Q-80 м3/час, Н- 32 м;

КНС № 4: Q-80 м3/час, Н- 32 м;

КНС № 5: Q-80 м3/час, Н- 32 м;

КНС № 6: Q-50 м3/час, Н- 12 м;

КНС № 7: Q-50 м3/час, Н- 18 м;

КНС № 8: Q-16 м3/час, Н- 27 м;

КНС № 9: Q-16 м3/час, Н- 16 м;

КНС № 10: Q-50 м3/час, Н- 50 м.
После КНС стоки в напорном режиме перекачиваются на КОС.
28
На канализационных очистных сооружениях КОС сточные воды подвергаются
очистке перед выпуском.
Количество канализационно-очистных сооружений - 3:

КОС 1 мощностью – 400м3/сут ,

КОС 2 мощностью – 400м3/сут,

Нефтеловушка мощностью –259м3/сут.
Производственная мощность очистных сооружений – 80 тыс. м3/сут.
Сети канализации:

протяженность сетей водоотведения - 17 км из них:

магистральные 2,4 км;

внутриквартальные – 7 км;

самотечные – 9,4 км;

напорные – 7,6 км;

износ сетей – 50% .
4.1.3 Балансы мощности и ресурса
Основными потребителями услуг водоотведения в п. Лонгъюган являются:

население;

бюджетофинансируемые организации;

прочие потребители.
4.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета стоков у потребителей услуги отсутствуют.
4.1.5 Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Зоны обслуживания КНС, п. Лонгъюган:

население;

бюджетофинансируемые организации;

прочие потребители.
Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей
проектируемой застройки поселка.
В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 для жителей, проживающих в домах,
оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме
водопотребления.
Дефицита мощностей канализационных очистных сооружений не наблюдается.
29
4.1.6 Надежность работы системы
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем
водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим
системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в
настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и
подверженности мониторингу.
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным
критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
4.1.7 Качество поставляемого ресурса
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует
бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС
в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и
поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.
Таблица 4.1.7.1. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
Нормативные параметры
качества
Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в течение
года
Экологическая
безопасность сточных вод
Допустимый период и показатели нарушения
(снижения) параметров качества
а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца
б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Не допускается превышение ПДВ в сточных водах,
превышение ПДК в природных водоемах
4.1.8 Воздействие на окружающую среду
На сегодняшний день бытовые стоки представляют большую угрозу окружающей
среде и здоровью человека.
Из хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду также попадают вредные
вещества, содержащиеся в моющих и чистящих средствах. Требуется большое количество
времени для их разложения, некоторые из этих веществ и вовсе не разлагаются.
По пищевым цепям опасные вещества могут попасть в организм человека, что
также может послужить причиной инфекционных заболеваний.
Органические вещества, содержащиеся в хозяйственно-бытовых стоках и
попадающие в окружающую среду, должны разлагаться аэробными микроорганизмами.
30
Эти бактерии, в присутствии кислорода, перерабатывают бытовые стоки в безвредные для
человека вещества. Если кислорода недостаточно, то развиваются другие микроорганизмы
– анаэробные бактерии, вследствие чего начинается процесс гниения.
На сегодняшний день решение этой экологической проблемы уже найдено. Это —
станции биологической очистки сточных вод. Колонии микроорганизмов, находящихся в
станции, преобразуют остатки нашей жизнедеятельности, не нанося вред окружающей
среде. Очищенную воду, выходящую из станции, можно использовать для полива газона
или мытья машины, а ил, накапливающийся в станции, можно использовать в качестве
удобрения.
4.1.9 Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы
Тарифы, структура себестоимости тарифов на услугу водоотведения,
поставляемую ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Экономический анализ структуры затрат на услугу водоотведения выполнен на
основе фактических показателей 2010-2012 гг., а также с учетом плановых показателей
2013 г.
Основными статьями затрат являются затраты по статьям «Фонд оплаты труда»,
«Отчисления на социальные нужды», «Общепроизводственные расходы». На рисунке
4.1.9.1 представлена структура себестоимости тарифа на услугу водоотведения на 2013
год.
6.52
17.65
2.82
10.44
62.58
Электроэнергия
Амортизация
Общепроизводственные расходы
Оплата труда
ЕСН
Рисунок. 4.1.9.1.Структура себестоимости тарифа на услугу водоотведения на 2013
год
В структуре расходов на водоотведение на 2012 год (в соответствии с плановыми
показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: «Фонд оплаты
31
труда» (62,58%), «Отчисления на социальные нужды» (17,65%), «Общепроизводственные
расходы» (10,44%).
Более подробный анализ структуры себестоимости услуги водоотведения
представлен в разделе 5 «Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры водоотведения».
Анализ финансового состояния организации, оказывающей услугу водоотведения,
представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих материалов.
4.1.10 Технические и технологические проблемы в системе
Проблемы эксплуатации канализационных сооружений:
 отсутствие сети ливневой канализации;
 отсутствие очистных сооружений ливневого стока.
32
5. ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
5.1.Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
Подачу и транспортировку газа в п. Лонгъюган осуществляет – филиал ООО
«Газпром трансгаз Югорск» дочернего предприятия ОАО «Газпром» - является частью
Единой системы газоснабжения Российской Федерации.
Основные направления деятельности предприятия:
 надежная бесперебойная
потребителям;
транспортировка
и
подача
природного
газа
 обеспечение здоровья и безопасных условий труда работникам;
 охрана окружающей среды;
 создание благоприятных социально-бытовых условий жизни работникам;
 активная пропаганда здорового образа жизни и привлечение к регулярным
занятиям спортом среди работников и членов их семей;
 работа с молодежью.
В состав ЛПУ входят:
 газокомпрессорная служба;
 диспетчерская служба;
 линейно-эксплуатационная служба;
 служба автоматизации и метрологии;
 служба энерговодоснабжения;
 служба связи;
 служба защиты от коррозии;
 группа по охране природы и лабораторному контролю;
 служба ведомственной пожарной охраны;
 служба по ремонту и надзору за строительством;
 группа материально-технического обеспечения и складского хозяйства;
 жилищно-эксплутационный участок;
 кислородная станция;
 культурно-спортивный комплекс «Импульс».
33
5.1.1. Институциональная структура газоснабжения
Газоснабжение на территории муниципального образования поселок Лонгъюган
осуществляет Лонг–Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Подробная
институциональная структура представлена в п.2.1.1 Программы.
5.1.2. Характеристика системы газоснабжения
Газоснабжение котельных, жилой и общественной застройки природным газом
осуществляется из магистрального газопровода обслуживаемого ЛПУ.
Магистральный газопровод высокого давления (10 кГ/кв.см.) выполнен из стальной
трубы диаметром 89 мм и соединяет потребителей поселка с источником газоснабжения.
Газ подается на котельную и ГРП. Газопроводом низкого давления диаметром 159
мм, 108, 57 осуществляется разводка по потребителям. Общая протяженность сетей
газоснабжения составляет 7.2 км.
5.1.3. Балансы мощности и ресурса
Динамика потребления газа за последние 6 лет представлена в таблице 5.1.3.1.
Анализ данной таблицы свидетельствует о том, что потребление газа по годам не
равномерное.
Таблица 5.1.3.1. Показатели работы системы газоснабжения, м3
№
Показатели
2007
1 Получено газа всего 6203762
Расход на
2
6057641
собственные нужды
3
Потери газа
–
4 Отпущено всего в сеть 6203762
5 Реализация населению 146121
2008
2009
2010
4745471 6045797 4732552
2011
2122895
2012
2411000
4535027 5835394 4521642
1912492
2200000
–
–
–
4745471 6045797 4732552
210444 210403 210910
–
2122895
210403
–
2411000
211000
Происходит тенденция к снижению потребления газа. Сравнивая фактические
показатели за три последние года, в 2012 г. по сравнению с уровнем 2010 г. ниже на 49%
(рисунок 5.1.3.1).
тыс. м3
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Рисунок 5.1.3.1. Фактическое потребление природного газа
Потери при транспортировке газа потребителям по трубопроводам не показаны.
34
5.1.4. Качество поставляемого ресурса
Единственным топливом в п. Лонгъюган является природный газ. Природный газ
применяется в целях отопления помещений, а также для бытовых нужд и
пищеприготовления.
Природный газ потребителям подается, в соответствии показателям качества,
предусмотренным ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения».
5.1.5. Воздействие на окружающую среду
Природный газ – это самый безвредный для окружающей среды вид ископаемого
топлива, при сжигании которого выделяется минимальный уровень выбросов CO2 в
атмосферу.
5.1.6. Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы
Ввиду отсутствия информации о себестоимости природного газа, поставляемого
населению, анализ структуры цены на природный газ не производился.
Анализ финансового состояния организации, оказывающей услугу газоснабжения,
представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих материалов.
35
6. ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ УТИЛИЗАЦИИ ТБО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
6.1.Описание организационной структуры, формы собственности и системы
договоров между организациями, а также с потребителями
На сегодняшний момент утилизация ТБО в поселке не производится.
6.2.Краткий анализ существующего
(захоронения) ТБО
состояния
системы
утилизации
В настоящее время захоронение твердых бытовых и промышленных отходов 3, 4, 5
классов опасности осуществляется на несанкционированной свалке.
Технология складирования отходов на рабочей карте в соответствии с
технологическими этапами осуществляется методом сталкивания.
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» санитарно-защитная зона полигонов ТБО должна
составлять 500 м.
Рекомендованные нормы накопления твердых бытовых отходов, используемые для
расчета принимаемых отходов от населения, социальных и культурно-бытовых объектов
п. Лонгъюган, сопоставимы со средними по России (табл. 6.2.1.1)
Таблица 6.2.1.1 Нормы накопления ТБО
Нормы утилизации, м3 с человека в год
Наименование
субъекта РФ, благоустроенное неблагоустроенное индивидуальный
МО
жилье
жилье
ЖФ
Уральский федеральный округ
Тюменская область
г. Тобольск
2,13
1,875
г. Тюмень
1,752
1,314
2,64
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)
Сургутский
2,112
2,688
район
г.
1,5
1,392
Нижневартовск
г. Ханты1,764
2,052
Мансийск
Челябинская область
г. Челябинск
1,46
ЗАТО г.
1,07
1,5
Снежинск
Ямало-Ненецкий автономный округ
г. Салехард
1,344
введены
16.11.2007
09.06.2009
17.01.2008
20.11.2006
29.12.2006
25.12.2002
01.08.2008
27.03.2006
На данный момент выполнить оценку объемов утилизации для различных групп
потребителей не возможно, в связи с отсутствием следующих данных:

заключенных договоров;

лимитов образования отходов.
36
Лимиты образования отходов
Передача и прием отходов потребления с целью их обезвреживания, а также
размещение отходов на специализированных объектах осуществляется при наличии
лимитов образования отходов (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие любые
виды деятельности, в результате которой образуются, обезвреживаются, хранятся и
захораниваются отходы, обязаны:
 проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
 подтверждать класс опасности отходов и при необходимости составлять на
них паспорт согласно порядку, определенному Приказом Министерство
природных ресурсов РФ от 02.12.2002 N 785 «Об утверждении паспорта
опасного отхода»;
 разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение
(за
исключением
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), на основании которых уполномоченными органами
утверждаются лимиты на размещение отходов сроком на пять лет при условии
ежегодного
подтверждения
природопользователями
неизменности
производственного процесса и используемого сырья;
 по перечню, установленному Управлением Ростехнадзора, представлять в
установленный
срок
ежегодный
отчет
по
форме
федерального
государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления»;
 вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе
плату за размещение отходов в природной среде в соответствии с
действующими нормативными документами;
 соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и здоровья человека;
 субъекты малого и среднего предпринимательства представлять в
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о
размещении отходов в уведомительном порядке.
6.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников утилизации
ТБО
В настоящее время на территории п. Лонгъюган источников утилизации отходов
ТБО нет.
6.2.3. Воздействие на окружающую среду
37
Упорядочение деятельности в сфере обращения с отходами. Ликвидация
несанкционированных
свалок.
Создание
мест
захоронения
отходов
и
мусороперерабатывающих производств удовлетворяющих современным экологическим
требованиям.
Создание новой системы раздельного сбора отходов на два вида: упаковка и
прочее с дальнейшим направлением отходов пригодных к утилизации на переработку.
Работа по увеличению охвата населения системой сбора отходов: установка
дополнительных контейнеров для сбора, совершенствование системы взимания платежей
за вывоз отходов.
Совершенствование системы
обращения с твердыми бытовыми и
крупногабаритными отходами посредством внедрения новой системы учета и
контроля. Работа с населением и хозяйствующими субъектами по увеличению
собираемости платежей с использованием
существующих мер административного и
уголовного наказания при нарушении природоохранного законодательства.
Организация цивилизованного сбора отходов с использованием современных
контейнеров, осуществление их мойки.
6.3. Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы
Поскольку в муниципальном образовании поселок Лонгъюган услуга утилизации
ТБО не оказывается, тариф на услугу утилизации ТБО как регулируемого вида
деятельности не установлен.
38
7. ХАРАКТЕРИСТИКА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
7.1
Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
Электроснабжение поселка осуществляется через подстанцию глубокого ввода
110/6 кВ, расположенную западнее поселка. Мощность трансформаторной подстанции
2х2.5 мВт. Через ЗРУ мощность подается на ЛПУ и потребителям поселка. Передача
мощности осуществляется по ВЛ 6 кВ. Опоры ВЛ железобетонные, провод марки АС
алюминиевый, голый.
На территории поселка расположены 9 трансформаторных подстанций 6/0.4 кВ. От
ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0.4 кВ.
Протяженность сетей электроснабжения составляет 33,52 км. Годовой объем
энергопотребления составляет 20,5 млн.кВт.ч./год., из них на коммунально-бытовые
нужды 4,7 млн.кВт.ч./год.
Генеральным
планом
Муниципального
образования
п.
Лонгъюган
предусматривается
сохранение
существующей
схемы
электроснабжения
с
незначительными изменениями, направленными на повышение качества и надежности
энергоснабжения.
7.1.1 Институциональная структура электроснабжения
В настоящее время электроснабжение на территории муниципального образования
поселок Лонгъюган осуществляет Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Более подробно институциональная структура представлена в п.2.1.1
Программы.
7.1.2 Характеристика системы электроснабжения
Основные показатели системы электроснабжения муниципального образования
поселок Лонгъюган за 2011г.:
Поставка
электроэнергии
потребителям
осуществляется
электропередачи через трансформаторные подстанции:
по
линиям

Подстанции, распределительные пункты – 1 подстанция, 6 РП.

Трансформаторные подстанции –6 шт.

Суммарная мощность силовых трансформаторов -2,305 МВА

Общая протяженность линий электропередачи всех классов напряжения – 33,52
км

Удельный вес жилищного
электроснабжением – 100%
фонда,
оборудованного
централизованным
Центрами питания являются расположенные в поселке ПС 2500 кВА, связанные
кабельными 6 кВ, 0,4 кВ и воздушными 6 кВ, 0,4 кВ линиями. Электроснабжение
потребителей поселка осуществляется от ЗРУ-6 кВ.
Таблица 7.1.2.1. Центры питания в п. Лонгъюган
39
Установленна Фактическая
я мощность,
нагрузка,
кВА
кВА
Центр питания
Год ввода в
эксплуатацию
Адрес
1
2
3
4
5
1982
пос.Лонгъюган
2500
1300
1995
1989
1976
1980
1991
пос.Лонгъюган
пос.Лонгъюган
пос.Лонгъюган
пос.Лонгъюган
пос.Лонгъюган
2х630
2х400
1000
250
25
2х350
2х250
600
150
22
ПС
ЗРУ-6 кВ
«Технологическое»
КТП-20
КТП-30
КТП-17
КТПн-18
КТПн-22
В эксплуатации у Лонг-Юганского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
находятся 5 КТП, характеристики которых представлены в таблице 7.1.2.2.
40
Таблица 7.1.2.2. Характеристика КТП, функционирующих в п. Лонгъюган
№п/п
Наименование
подстанции
Наименование
фидера
1
2
1
КТП-20
2
КТП-30
3
КТП-17
4
КТПн-18
5
КТПн-22
3
Фидер№10
"Население"
Фидер№10
"Население"
Фидер№10
"Население"
Фидер№10
"Население"
Фидер№10
"Население"
Тип трансформатора
Год установки
Номинальная
мощность,
Sном, кВА
Фактическая
нагрузка,
кВА
4
5
6
7
2КТП630/6/0,4-УЗ
01.01.95
2х630
2х350
2КТП400/6/0,4-УЗ
01.04.89
2х400
2х250
КТПП-1000/6/0,4-84-УЗ
01.01.78
1000
600
КТП-40-400/6/0,4-У1
01.03.80
250
150
КТП-25/6/0,4
01.01.91
25
22
Суммарная протяжённость питающих линий (по трассе) составляет 33,52км, в том числе (табл. 7.1.2.3, 7.1.2.4):

воздушных – 9,21 км,

кабельных – 5,315 км.
41
Таблица 7.1.2.3. Кабельные линии 6 кВ, 0,4 кВ в п. Лонгъюган
Конец линии
Напряжение, кВ
Длина, м
Кол-во цепей
(одноцепн.двуцепн.)
Марка кабеля
Год ввода в
эксплуатацию
4
5
6
7
8
9
опора№1, ВЛ-6кВ
6
210
1
ААШв-3х240
1982
опора№45,ВЛ-6кВ
опора№45/1, ВЛ6кВ
РУ-6 кВ,КТП-20
РУ-6 кВ,КТП-20
опора№1,ВЛ-0,4
кВ
6
250
2
ААШв-3х150
2012
6
110
2
ААШв-3х150
2012
6
6
40
50
1
1
1995
1995
0,4
80
1
РУ-0,4 кВ,КСК
0,4
350
2
ААШв-3х150
ААШв-3х150
АВВГ3х150+1х95
АВВГ3х150+1х95
КТП-30(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ,КНС-5
0,4
480
1
АВВГ-4х35
КТП-30(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ,ж/д24
0,4
170
1
АВВГ-4х70
РУ-0,4 кВ, ж/д24
РУ-0,4 кВ,ж/д26
0,4
115
1
АВВГ-4х50
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ, КНС-4
0,4
210
1
АВВГ-4х50
0,4
40
1
АВВГ-4х150
0,4
50
1
АВВГ-4х150
Начало линии (РП №,
ТП №)
№п/п
Номер фидера
1
2
1
№10 "Население"
2
№10 "Население"
3
ЗРУ-6 Кв
"Технологическое" МВ6 кВ, ячейка№10
опора№42, ВЛ-6кВ
3
№10 "Население"
опора№45, ВЛ-6кВ
4
5
№10 "Население"
№10 "Население"
КТП-30 фид.№1,
"маг.Снежок,ж/д."
опора№45/8, ВЛ-6кВ
опора№45/9, ВЛ-6кВ
КТП-30 фид.№2, "КСК"
КТП-30(РУ-0,4 кВ)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
КТП-30 фид.№3, "КНС5"
КТП-30 фид.№4,
"ж/д24"
КТП-30 фид.№5,
"ж/д26"
КТП-20 фид.№1, "КНС4"
КТП-20 фид.№2,
"ул.Дачная,ж/д."
КТП-20 фид.№3,
"ул.Дальняя,ж/д."
КТП-20 фид.№4,
"объезная дорога за
коттеджами"
КТП-20 фид.№5, "ж/д
28"
КТП-20 фид.№6 "ж/д
27"
КТП-20 фид.№7
"Школьная1"
КТП-30(РУ-0,4 кВ)
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
опора№1,ВЛ-0,4
кВ
опора№1,ВЛ-0,4
кВ
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
опора№1,ВЛ-0,4
кВ
0,4
55
1
АВВГ-4х150
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ,ж/д28
0,4
255
2
АВВГ-4х150
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ,ж/д27
0,4
335
1
АВВГ-4х150
КТП-20(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ,
Школьная1
0,4
355
1
АВВГ-4х150
42
1994
№п/п
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Номер фидера
КТПн-18 фид.№1,
"маг.Дежурный, ж/д."
КТПн-18 фид.№2,
"Прачечная"
КТПн-18 фид.№3,
"Школа"
КТПн-18 фид.№4,
"Дет.Сад"
КТПн-18 фид.№5,
"Ввод от КТП-17"
КТПн-18 фид.№6,
"КНС-3"
КТП-17 фид.№1,
"гостининица,общ.,
ж/д"
КТП-17 фид.№2,
"сем.общ.,ж/д."
КТП-17 фид.№3,
"пекарня."
КТП-17 фид.№4,
"маг.Карпаты"
КТП-17 фид.№5,
"маг.Кавказ"
КТП-17 фид.№6,
"маг.Снежок"
Начало линии (РП №,
ТП №)
КТПн-18(РУ-0,4 кВ)
КТПн-18(РУ-0,4 кВ)
КТПн-18(РУ-0,4 кВ)
КТПн-18(РУ-0,4 кВ)
КТПн-18(РУ-0,4 кВ)
Марка кабеля
28
Кол-во цепей
(одноцепн.1
двуцепн.)
0,4
210
2
АВВГ-4х70
0,4
93
2
АВВГ-4х95
0,4
235
2
АВВГ-4х95
0,4
410
1
АВВГ-4х240
Конец линии
опора№1,ВЛ-0,4
кВ
РУ-0,4 кВ,
Прачечная
Напряжение, кВ
Длина, м
0,4
РУ-0,4 кВ, Школа
РУ-0,4 кВ,
Дет.Сад
КТП-17(РУ-0,4
кВ)
АВВГ-4х70
КТПн-18(РУ-0,4 кВ)
РУ-0,4 кВ, КНС-3
0,4
350
1
АВВГ-4х35
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
опора№1, ВЛ-0,4
кВ
0,4
235
1
АВВГ-4х150
0,4
138
2
АВВГ-4х35
0,4
45
1
АВВГ-4х35
0,4
34
1
АВВГ-4х35
0,4
68
1
АВВГ-4х50
0,4
64
1
АВВГ-4х50
0,4
93
1
АВВГ-4х50
0,4
157
2
АВВГ3х95+1х50
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
30
КТП-17 фид.№7,
"освещ-е бет.дороги."
опора№7, ВЛ-0,4 кВ,
фид.№1,
"гостининица,общ.,
ж/д"
31
КТП-17 фид.№7, "Ввод
на КТПн-25"
КТП-17(РУ-0,4 кВ)
опора№1, ВЛ-0,4
кВ
РУ-0,4 кВ,
Пекарня
РУ-0,4 кВ,
маг.Карпаты
РУ-0,4 кВ,
маг.Карпаты
РУ-0,4 кВ,
маг.Снежок
опора№1, ВЛ-0,4
кВ, фид.№7,
"освещ-е
бет.дороги."
КТПн-25(РУ-0,4
кВ)
Итого:
5315
43
Год ввода в
эксплуатацию
Таблица 7.1.2.4. Воздушные линии 6 кВ, 0,4 кВ в п. Лонгъюган
Тип опоры
№п/п
Номер фидера
Напряжение,
кВ
Начало
линии (РП
№, ТП №)
Конец
линии
Длина, м
Количествово
цепей
(одноцепн.двуцепн.)
1
фид.№10 "Население"
6
опора№1,
ВЛ-6кВ
опора№70,
ВЛ-6кВ
4410,0
1
2
КТП-17 фид.№1,
"гостининица,общ.,
ж/д"
0,4
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№11,
ВЛ-0,4 кВ
300
3
КТП-17 фид.№2,
"сем.общ.,ж/д."
0,4
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№12,
ВЛ-0,4 кВ
4
КТП-17 фид.№3,
"освещ-е бет.дороги."
0,4
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
5
КТПн-18 фид.№1,
"маг.Дежурный, ж/д."
0,4
6
7
8
КТП-20 фид.№1,
"КНС-4, хок.корт."
КТП-20 фид.№2,
"ул.Дачная,ж/д."
КТП-20 фид.№3,
"ул.Дальняя,ж/д."
0,4
0,4
0,4
АС-70
1979
1
11
АС-35
1991
330
1
12
АС-35
1979
опора№17,
ВЛ-0,4 кВ
480
1
17
АС-35
1995
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№10,
ВЛ-0,4 кВ
270
1
10
АС-35
1986
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№6,
ВЛ-0,4 кВ
опора№16,
ВЛ-0,4 кВ
опора№16,
ВЛ-0,4 кВ
150
1
6
АС-35
1993
450
1
16
АС-35
1993
480
1
16
АС-35
1995
мет. шт
70
ж.б. шт
Год ввода в
эксплуатацию
дер. шт
Марка
провода
9
КТП-20 фид.№4,
"объезная дорога за
коттеджами"
0,4
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№16,
ВЛ-0,4 кВ
570
1
20
АС-35
1996
10
КТП-30 фид.№1,
"маг.Снежок,ж/д."
0,4
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№14,
ВЛ-0,4 кВ
390
1
14
АС-35
1994
0,4
опора№1,
ВЛ-0,4 кВ
опора№47,
ВЛ-0,4 кВ
1380
1
47
АС-35
2003
11
КТПн-22 фид.№1,
"освещ-е бет.дороги в
аэропорт"
Итого:
10
9210,0
44
7.1.3 Балансы мощности и ресурса
Анализ баланса электроэнергии выполнить невозможно в связи с отсутствием данных за
предыдущие годы.
7.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета
Оснащенность приборами учета электрической энергии составляет 100%.
7.1.5 Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Зона действия системы электроснабжения, п. Лонгъюган это:

население;

предприятия;

объекты соцкультбыта;

улицы, дороги.
Сумма максимальных нагрузок РП составила 1,3 МВт;
Средняя максимальная нагрузка РП составляет 2,5 МВт.
7.1.6 Надежность работы системы
Электрические сети Лонг-Юганское
находятся в удовлетворительном состоянии.
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Аварийных отключений, недопоставок электроэнергии потребителям по итогам 2012
года не зафиксировано, так как присоединение потребителей к электрической сети
осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов
соответствующих категорий.
7.1.7 Качество поставляемого ресурса
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при
которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:

отклонение напряжения от своего номинального значения;

колебания напряжения от номинала;

несинусоидальность напряжения;

несимметрия напряжений;

отклонение частоты от своего номинального значения;

длительность провала напряжения;

импульс напряжения;

временное перенапряжение.
В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения
определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению
надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:
45

допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением
потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а
также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими
ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и
сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

срок восстановления энергоснабжения.
В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков,
определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих
договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества
электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными
обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за
нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7)
электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества
электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения».
7.1.8 Воздействие на окружающую среду
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе
эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации
демонтированного оборудования и расходных материалов.
При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы
ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов
(отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду
после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

аккумуляторные батареи;

масляные кабели.
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов
электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при
строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально
допустимой для условий стесненной прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать
технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного
климатического района.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут
опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов
необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов,
46
замены масла и т.д. Необходима
трансформаторов и выключателей.
правильная
утилизация
масла
и
отработавших
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение
сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.
Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что
представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и
попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима
правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.
Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем
старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения
данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с
изоляцией из сшитого полиэтилена.
7.1.9 Финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, тарифов на
коммунальные ресурсы
Ввиду отсутствия информации о себестоимости передачи электрической энергии,
поставляемой населению, анализ структуры тарифов на электрическую энергию не
производился.
Анализ финансового состояния организации, оказывающей услугу электроснабжения,
представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих материалов.
47
8.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ
СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
8.2.
Прогноз численности населения на период до 2025 года
Демографический прогноз развития муниципального образования поселок Лонгъюган
построен с учетом следующих основных тенденций:
1. численность населения трудоспособного возраста увеличится за счет небольшого
притока ежегодно прибывающих переселенцев (увеличение трудовых ресурсов);
2. численность населения старше трудоспособного возраста увеличится (естественное
старение нации);
3. численность населения моложе трудоспособного возраста увеличится (естественный
прирост населения).
Прогнозируемая динамика развития численности населения муниципального
образования поселок Лонгъюган на период до 2025 года представлена на рисунке 8.1.1.1.
1800
1750
1700
1650
1600
1573
1590
1607
1624
1641
1658
1675
1693
1711
1729
1747
1765
1784
1550
1500
1450
Численность населения п. Лонгъюган на конец периода, чел.
Рисунок 8.1.1.1. Прогнозируемая динамика численности населения муниципального
образования поселок Лонгъюган на период до 2025 года
Построенный прогноз свидетельствует о стабильной тенденции роста численности
населения муниципального образования поселок Лонгъюган. Предполагается, что в
муниципальном образовании поселок Лонгъюган сохранится существующая динамика
естественного прироста населения. В целом к 2025 году численность поселка увеличится на
14,58% относительно численности населения 2012 года.
Таким образом, численность населения
Лонгъюган к 2025 году составит 1784 человека.
муниципального
образования
поселок
Более подробно прогноз численности населения муниципального образования поселок
Лонгъюган представлен в п.1.2 раздела 1 Обосновывающих материалов.
8.3.
Прогноз развития промышленности
Основным градообразующим предприятием МО п. Лонгъюган является линейная
перекачивающая установка магистрального газопровода Лонг-Юганское ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
48
В северо-западной части поселка размещены предприятия коммунально-складского
назначения: склады РСУ № 5, автотранспортное предприятие ТУТТ СТ а/к № 9,
электроподстанция и ТП.
Для выполнения прогноза развития промышленности недостаточно исходных данных.
8.4.
Прогноз изменения доходов населения на период до 2025 года
Среднедушевой доход населения, к 2015 году составит 40 233,00 руб./мес., к 2020 году
составит 43 168,0 руб./мес., к 2025 году – 46 973,00 руб./мес. Рост среднедушевого дохода за
период реализации Программы (2013-2025 гг.) составит 18,41%. Данный прогноз построен с
учетом существующей динамики развития показателя среднедушевого дохода населения.
48000
46000
44000
43780
42000
44400
45030
45668
46316
42564 43168
41969
40000
38000
40804 41382
36000 39116 39671 40233
34000
Среднедушевой доход населения п. Лонгъюган, руб./мес.
Рисунок 8.3.1.1. Прогноз среднедушевого дохода населения п. Лонгъюган на период
реализации Программы
Обоснование построения прогноза изменения доходов населения представлено в п.1.5
раздела 1 Обосновывающих материалов к Программе.
8.5. Анализ и прогноз доступности платы за коммунальные услуги для населения
муниципального образования поселок Лонгъюган
Анализ доступности платы за коммунальные услуги для населения поселка Лонгъюган,
представлен в таблице 8.3.1.
Таблица 8.3.1. Анализ доступности платы за коммунальные услуги для населения
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
4
5
Показатели
Региональный стандарт стоимости ЖКУ
Плата за коммунальные услуги в месяц, в том числе:
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
теплоснабжение
электроснабжение
водоотведение
газоснабжение
Среднедушевой доход населения в месяц
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в месяц
Максимально допустимый размер платы за коммунальные
49
Единица
измерения
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
%
%
На 01.01.2013
1492,00
892,46
106,43
125,09
307,69
73,72
213,44
66,09
38569,14
2,31
22,00
№
п/п
Единица
измерения
Показатели
На 01.01.2013
услуги в совокупном доходе населения
Выполненные расчеты, произведенные исходя из установленных нормативов
потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги, свидетельствует о
соответствии доли расходов на оплату коммунальных услуг установленной максимальной
норме. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 2,31%
при норме не более 22%.
Обоснование расчета платы за коммунальные услуги представлено в п.1.5. раздела 1
Обосновывающих материалов к Программе.
8.6.
Прогноз развития застройки муниципального образования
8.6.2. Анализ жилищного строительства
Существующий объем жилых зданий условно можно разделить на сносимый и
сохраняемый.
Общая площадь жилищного фонда составляет 46,9 тыс. м2 (табл. 8.5.1.1).
Основу существующей
многоквартирные жилые дома.
жилищной
застройки
составляют
2
–
3-этажные
Основной материал стен: брус и сборно-щитовые конструкции.
Доля инвентарного жилого фонда (балки) составляет 11% (5,0 тыс. кв.м.).
Суммарная общая площадь объектов учебно-образовательного назначения составляет
1177 м
2
Площадь объектов административно-делового назначения – 616 м2.
Таблица 8.5.1.1. Площадь застройки п. Лонгъюган
№
Здание
Этажность
Количество
зданий
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
50
Площадь, кв.м.
Застройки
Общая
Здания
Всего
Здания
Всего
3310,5
2648,4
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
509
509
407,2
407,2
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,4
114,4
91,52
91,52
114,6
114,6
91,68
91,68
114
114
91,2
91,2
509,7
509,7
407,76
407,76
№
Здание
Этажность
Количество
зданий
1.1
1.1
5
1.1
6
1.1
7
1.1
8
1.2
9
1.2
0
1.2
1
22
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
2.1
0
2.1
1
2.1
2
2.1
3
2.1
4
2.1
5
2.1
6
2.1
7
2.1
8
39
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
5.1
5.2
6
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Гостиница
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
51
Площадь, кв.м.
Застройки
Общая
Здания
Всего
Здания
Всего
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
114,6
114,6
91,68
91,68
115,2
115,2
92,16
92,16
8708,6
13933,76
484,9
484,9
775,84
775,84
465,4
465,4
744,64
744,64
465,1
465,1
744,16
744,16
332,8
332,8
532,48
532,48
465,1
465,1
744,16
744,16
366,1
366,1
585,76
585,76
455
455
728
728
533,6
533,6
853,76
853,76
331,7
331,7
530,72
530,72
467,7
467,7
748,32
748,32
495,6
495,6
792,96
792,96
652,8
652,8
1044,48
1044,48
332,2
332,2
531,52
531,52
506,7
506,7
810,72
810,72
506,7
506,7
810,72
810,72
506,7
506,7
810,72
810,72
480,7
480,7
769,12
769,12
353,1
353,1
564,96
564,96
506,7
506,7
810,72
810,72
7036
16886,4
1 275,8
1275,8
3061,92
3061,9
1 278,8
1278,9
3069,36
3069,4
898,2
898,2
2155,68
2155,7
892,2
892,2
2141,28
2141,3
892,2
892,2
2141,28
2141,3
906,5
906,5
2175,6
2175,6
892,2
892,2
2141,28
2141,3
1 362,7
1 362,8
3 270,5
3270,5
1328,1
2124,96
484
484
774,4
774,4
844,1
844,1
1350,56
1350,56
422,7
422,7
338,16
270,528
№
Здание
7
Детский сад
7.1
Детский сад
7.2
Детский сад
7.3
Детский сад
7.4
Детский сад
7.5
Детский сад
8
Школа
9
Телецентр
10 Дом культуры
11 Хоккейный корт
12
Торговый
12.
Торговый
павильон
12.
Торговый
1
павильон
12.
Торговый
2
павильон
12.
Торговый
3
павильон
13
Магазин
4
павильон
13.
Магазин
13.
Магазин
1
13.
Магазин
2
13.
Магазин
3
14
Рынок
4
15
Аптека
16
Поликлиника
17
Ретронслятор
19 Администрация,
20
Авиакассы,
почта0
21
УКСгаза
служба
22 Пожарное депо
23
Котельная
23.
Котельная
23.
Котельная
1
24
УГТ и СТ
2
25 Администрация
26
РСУ
РСУ №4
№5
26.
РСУ №5
26.
РСУ №5
1
26.
РСУ №5
2
26.
РСУ №5
3
26.
РСУ №5
4
26.
РСУ №5
5
26.
РСУ №5
6
7
Этажность
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
зданий
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
Площадь, кв.м.
Застройки
Общая
Здания
Всего
Здания
Всего
1899,5
1519,7
427,2
427,2
341,8
341,8
184,2
184,2
147,4
147,4
273,6
273,6
218,9
218,9
279,5
279,5
223,6
223,6
735
735
588
588
2 313,2
2 313,2
3701,2
3701,2
159,2
159,2
254,7
254,7
2 477,7
2477,8
3964,48
3964,48
1 286,6
1286,6
1029,28
823,424
302,5
242
72,0
72,0
57,6
57,6
98,4
98,4
78,7
78,7
60
60
48,0
48,0
72,1
72,1
57,7
57,7
1322,1
1057,68
346,7
346,7
277,4
277,4
477,9
477,9
382,3
382,3
297,5
297,5
238,0
238,0
200
200
160,0
160,0
829,3
829,3
663,4
663,4
248,7
248,7
199,0
199,0
483,8
483,8
387,0
387,0
407,7
363,9
124,4
789,2
52
326,2
291,1
99,5
1262,7
429,2
132,3
407,7
363,9
124,4
789,2
561,5
429,2
132,3
343,4
105,8
326,2
291,1
99,5
1262,7
449,2
343,4
105,8
395,4
2171,2
150,7
77,1
124,5
360
360
360
738,9
395,4
2171,2
150,7
77,1
124,5
360
360
360
738,9
316,3
1736,96
120,56
61,68
99,6
288
288
288
591,12
316,3
1736,96
120,56
61,68
99,6
288
288
288
591,12
№
Здание
Этажность
27
28
28.
28.
1
28.
2
28.
3
28.
4
28.
5
28.
6
28.
7
28.
8
29
9
30
30.
30.
1
30.
2
31
3
36
37
37.
37.
1
38
2
39
40
41
42
43
44
45
46
НУТТ и СТ а/к
Овощебаза
№9
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
Овощебаза
ТП
КНС
КНС
КНС
КНС
Аэровокзал
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Баня
Лыжная база
СпортивноАдминистративн
оздоровительный
Церковь
ое
здание
комплекс
УчебноГаражи
производственны
Пекарня
й комбинат
Индивидуальный
жилойИтого:
дом
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
Количество
зданий
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
24
162
Площадь, кв.м.
Застройки
Общая
Здания
Всего
Здания
Всего
1352,4
1352,4
1081,9
1081,9
1498,2
1198,56
90,7
90,7
72,56
72,56
222,1
222,1
177,68
177,68
608,5
608,5
486,8
486,8
260,4
260,4
208,32
208,32
111,5
111,5
89,2
89,2
76,7
76,7
61,36
61,36
46,2
46,2
36,96
36,96
50,4
50,4
40,32
40,32
31,7
31,7
25,36
25,36
–
–
–
–
83,6
66,88
23,9
23,9
19,12
19,12
35,7
35,7
28,56
28,56
24
24
19,2
19,2
304,2
304,2
243,36
243,36
797
797
1276
1276
–
4428,1
–
10627,5
1900,7
1900,7
4561,7
4561,7
2527,4
2527,4
6065,8
6065,8
542,1
542,1
433,7
433,7
336,2
336,2
269,0
269,0
2 193,1
2 193,1
5263,4
5263,4
581,7
581,7
1396,1
1396,1
555,6
555,6
444,5
444,5
615,4
615,4
492,3
492,3
–
9636
–
7709
191,0
191,0
152,8
152,8
119,1
2858,4
95,3
2287,2
–
–
58409
89371,3
Проектные решения принимались по следующим направлениям:

увеличение средней жилищной обеспеченности до 35 м2 на человека;

строительство жилья на свободной территории для переселения населения,
проживающего в жилье с максимальной ветхостью и инвентарном жилом фонде
(балках);

планомерный снос, реконструкция ветхого жилищного фонда;

новое строительство взамен сносимого жилья (мероприятия по жилищному фонду);
53

повышение качества
обеспечение сетями.
жилья:
капитальное
исполнение,
полное
инженерное
8.6.3. Прогноз жилищного строительства
Согласно генерального плана сносится весь инвентарный жилищный фонд (балки) и
дома с максимальной ветхостью (более 60% износа).
К концу расчетного срока необходимая общая площадь жилья с учетом изменения
численности постоянного населения и остатка жилищного фонда должна составить 62,44 тыс.
м2.
Таким образом, необходимый объем нового строительства жилья на конец периода
должен составить 16,8 тыс. м2(таблица 8.5.2.1) .
Таблица 8.5.2.1. Прогноз перспективного строительства
Численность населения п.
Площадь жилого фонда,
Лонгъюган
м2
2013 год
1573
45617
2014 год
1590
46905
2015 год
1607
48210
2016 год
1624
49532
2017 год
1641
50871
2018 год
1658
52227
2019 год
1675
53600
2020 год
1693
55022,5
2021 год
1711
56463
2022 год
1729
57921,5
2023 год
1747
59398
2024 год
1765
60892,5
2025 год
1784
62440
Показатели, чел.
Численность населения поселка рассчитана на основании данных официального сайта
Администрации МО Надымский район.
1
54
8.6.4.
Фонд нежилого назначения
На период разработки программы на всей территории поселка Лонгъюган
действуют следующие объекты обслуживания населения:
Объекты учебно-образовательного назначения:
Детское дошкольное учреждение - 1 эт. кирпичное здание, 1495 м2;
Среднее общеобразовательное учреждение 1-2-этажное кирпичное здание 2810 м2;
Внешкольное учреждение – музыкальная школа располагается в здании ДК.
Объекты здравоохранения:
Поликлиника – 1 эт. деревянное здание 374 м2;
Аптека – 1 эт. кирпичное здание 170 м2;
Объекты культурно-досугового назначения:
Дом Культуры – 1 эт. здание 1900 м2;
Библиотека общего пользования располагается в здании ДК.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты:
Хоккейный корт – 1 эт. здание 960 м2;
Объекты торгового назначения:
Общее количество – 7 объектов, суммарная общая площадь - 1177 м2;
Объекты административно-делового назначения:
Сельская администрация – 1 эт. здание 323 м2;
Объекты связи:
Почта располагается в здании администрации.
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:
Гостиница – 2 эт. здание 600 м2;
Пожарное депо – 2 эт. деревянное здание, 616 м2;
Общая площадь объектов составляет 10,425тыс. м2;
Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в
соответствии с ТСН 30-311-2004 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений ЯНАО».
Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов
социальной инфраструктуры позволяет сделать вывод о следующих проблемах в
социальной сфере:

несоответствие существующих показателей нормативным требованиям СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
55

отсутствие комплексного подхода к обслуживанию населения поселка
(недостаточная обеспеченность объектами здравоохранения, торгового и культурнодосугового назначения).
Отсутствие данных по степени износа (год ввода в эксплуатацию, частота
проведения ремонта текущего и капитального) объектов не позволяет сформулировать
предложения по реконструкции существующих объектов.
В соответствии с нормами существует дефицит следующих услуг в сферах:

бытового обслуживания;

общественного питания;

кредитно-финансового обслуживания;

спортивного назначения;

торгового назначения.
8.7. Количественное определение перспективных показателей развития
муниципального образования поселок Лонгъюган
8.7.2. Теплоснабжение
Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов по МО п. Лонгъюган
произведен на основании прогноза численности постоянного населения к 2025 году до
1784 чел., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения
методом построения линейных трендов.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с
современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.
В настоящее время производительность центрального источника теплоснабжения
составляет 82,59 Гкал/час.
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на 2025 г. составят 14,99
Гкал/ч из них:

население (жилой фонд) – 11,91 Гкал/ч (79%);

объекты соцкультбыта – 2,21 Гкал/ч (15%);

прочие предприятия – 0,87 Гкал/ч (6%).
6%
15%
79%
население
бюджетные объекты
прочие предприятия
Рисунок 8.6.1.1. Потребление тепловой энергии в перспективе до 2025 г.
56
Таблица 8.7.2.1 Прогноз потребления тепловой энергии в п. Лонгъюган
Показатели
Установленная мощность,
Гкал/ч
Присоединенная нагрузка,
Гкал/ч (поселок)
Выработка, тыс. Гкал
(поселок)
Присоединенная нагрузка,
Гкал/ч (предприятие)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
10,43
10,75
11,07
11,39
11,71
12,03
12,35
12,67
12,99
13,31
13,63
13,95
14,27
23,9
25,5
26,1
27,7
28,3
28,8
29,4
30
30,6
31,2
32,7
33,4
33,9
15,6
15,58
15,55
15,53
15,50
15,48
15,45
15,43
15,40
15,38
15,35
15,33
15,3
Выработка, тыс. Гкал
(предприятие)
51,4
51,3
51,2
51,1
51,1
51,0
50,9
50,8
50,7
50,7
50,6
50,5
50,4
Выработка, тыс. Гкал (общая)
75,3
76,8
77,3
78,8
79,4
79,8
80,3
80,8
81,3
81,9
83,3
83,9
84,3
Расход топлива, кг у.т./Гкал
Расход условного топлива,
тыс. т.у.т.
Расход топлива, тыс. м3
Собственные нужды, тыс.
Гкал
%
Отпуск в сеть, тыс. Гкал
Потери, тыс. Гкал
%
Полезный отпуск, тыс. Гкал
Население, тыс. Гкал
Бюджет, тыс. Гкал
Прочие, тыс. Гкал
Предприятие, тыс. Гкал
161
161
161
161
161
157
153
152
150
150
150
150
150
12122,5
12366,8
12450,2
12694,5
12777,8
12525,9
12286,0
12284,4
12200,4
12278,0
12490,7
12583,3
12646,0
9325,0
9512,9
9577,0
9765,0
9829,1
9635,3
9450,8
9449,5
9384,9
9444,7
9608,2
9679,5
9727,7
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,39
73,5
2,21
3
71,30
18,2
3,46
1,38
48,26
2,39
75,0
2,25
3
72,72
18,8
3,57
1,43
48,92
2,39
75,5
2,26
3
73,19
19,3
3,67
1,47
48,75
2,39
76,9
2,31
3
74,61
19,9
3,78
1,51
49,42
2,39
77,5
2,33
3
75,18
20,5
3,88
1,55
49,25
2,39
77,9
2,34
3
75,56
21,0
3,99
1,60
48,97
2,39
78,4
2,35
3
76,03
21,6
4,10
1,64
48,69
2,39
78,9
2,37
3
76,50
22,1
4,20
1,68
48,52
2,39
79,4
2,38
3
76,98
22,7
4,31
1,72
48,25
2,39
79,9
2,40
3
77,54
23,3
4,42
1,77
48,05
2,39
81,3
2,44
3
78,87
23,8
4,52
1,81
48,74
2,39
81,9
2,46
3
79,44
24,4
4,63
1,85
48,56
2,39
82,3
2,47
3
79,82
24,9
4,73
1,89
48,30
57
Показатели потребления тепловой энергии предприятием Лонг-Юганское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» представлены в таблице 8.4.2.1.
Потребность предприятия в тепловой энергии на 2025 год составит 57% от общей
выработки тепловой энергии.
8.7.3.
Водоснабжение
Перспективные показатели развития МО п. Лонгъюган являются основой для
разработки Программы.
Прогноз потребности в водоснабжении
основании следующих допущений:
по МО п. Лонгъюган
произведен на

прогноза численности населения (по минимальной оценке) – табл. 8.5.2.1;

среднего удельного потребления холодной и горячей воды различными группами
потребителей.
Объем реализации воды потребителям МО п. Лонгъюган к 2025 г. снизится на 25% и
составит 300,88 тыс. м3. К 2025 г. по группам потребителей произойдет снижение
показателей потребления воды (табл. 8.6.2.1) .
К 2025 г. объем реализации воды населению снизится на 34% (51,1 тыс. м3), снизится
потребление и по ресурсоснабжающией организации (собственные нужды) на 20% (48,231
тыс. м3).
Производительность существующих водоочистных сооружений достаточна для
обеспечения потребителей необходимым количеством воды.
58
Таблица 8.6.2.1. Прогнозный баланс водоснабжения МО п. Лонгъюган на перспективу до 2025 г.
Показатели
Потребление воды, всего
в том числе:
население
бюджетные организации
прочие потребители
ресурсоснабжающие
организации (собственные
нужды)
Присоединенная нагрузка
всего,
в том
числе:
Многоквартирные жилые здания
Объекты
бюджетофинансируемых
организаций
Прочие общественно- деловые
и промышленные объекты
ресурсоснабжающие
организации (собственные
нужды)
Ед. изм.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
тыс. м
399,1 398,7 387,8 351,9
3
352
333,5 316,1 299,6 298,7 297,8 296,9 296,1 295,3 296,4 297,5 298,6 299,7 300,9
тыс. м
тыс. м3
тыс. м3
148,1 147,9 146,4 107,1 105 98,73 92,88 87,38 88,3 89,22 90,15 91,07 92,05 93,03 94,01 94,99 95,97 97
12,4 12,4 12,5 12,5 13,00 12,35 11,73 11,15 11,26 11,37 11,48 11,60 11,71 11,83 11,95 12,07 12,19 12,31
6,1
6,1
7
7
8,00 7,76 7,53 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
тыс. м3
232,5 232,3 221,9 225,3
м3/сут
1093,4 1092,3 535,51 429,22 964,38 403,95 381,69 360,65 362,78 364,92 367,07 369,23 371,55 374,55 377,56 380,57 383,58 386,74
м3/сут
405,75 405,21 401,1 293,56 287,67 270,49 254,48 239,39 241,92 244,45 246,98 249,52 252,20 254,88 257,56 260,24 262,92 265,75
м3/ сут
33,97 33,97 34,25 34,25 35,62 33,84 32,14 30,54 30,84 31,15 31,46 31,78 32,09 32,42 32,74 33,07 33,40 33,73
м3/сут
16,71 16,71 19,18 19,18 21,92 21,26 20,62 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
м3/сут
636,99 636,44 80,99 82,23 619,18 78,37 74,45 70,72 70,02 69,32 68,62 67,94 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26 67,26
3
226
214 203,97 193,77 191,83 189,91 188,01 186,13 184,27 184,27 184,27 184,27 184,27 184,27
59
8.7.4.
Водоотведение
Проектная мощность имеющихся централизованных очистных сооружений МО п.
Лонгъюган полностью покрывают существующий и проектный объем водоотведения с
территории поселка.
Прогноз осуществлен в показателях годового объема принятых стоков и показателях
присоединенной нагрузки (табл. 8.6.3.1).
В 2025 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей МО п.
Лонгъюган, составит 290,3 тыс. м3, что на 10% ниже уровня 2013 г. Основной причиной
снижения объема пропущенных вод является снижение водопотребления вследствие
реализации ресурсосберегающих мероприятий.
60
Таблица 8.6.3.1 Прогнозный баланс водоотведения МО п. Лонгъюган на перспективу до 2025 г.
Показатель
Ед.
изм.
Отведение сточных вод,
всего в том числе:
тыс. м3
322,49
305,68
289,7
288,8 287,83 286,9
население
тыс. м3
90,83
85,45
80,39
81,24
82,09
бюджетные организации
тыс. м
11,73
11,15
10,59
10,69
прочие потребители
ресурсоснабжающие
организации (собственные
нужды)
Присоединенная
нагрузка всего,
в том числе:
Многоквартирные жилые
здания
Объекты
бюджетофинансируемых
организаций
Прочие общественноделовые и промышленные
объекты
ресурсоснабжающие
организации (собственные
нужды)
тыс. м3
7,37
7,15
6,94
6,94
тыс. м3
212,5
201,9
191,8
189,9 188,01 186,13 184,27 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43 182,43
м3/сут
1077
1021,3
968,4
964
959,7
955,5
951,3
947,4
950,1
952,9
955,7
958,5
961,4
м3/сут
248,8
234,1
220,2
222,6
224,9
227,2
229,5
232
234,5
236,9
239,4
241,8
244,5
м3/сут
32,14
30,54
29,01
29,30
29,59
29,89
30,19
30,49
30,79
31,10
31,41
31,73
32,04
м3/сут
20,20
19,59
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
м3/сут
775,8
737
700,2
693,2
686,2
679,4
672,6
665,9
665,9
665,9
665,9
665,9
665,9
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
3
61
286
285,2
286,2
287,2
288,2
289,2
290,3
82,94
83,79
84,69
85,59
86,49
87,39
88,29
89,24
10,80
10,91
11,02
11,13
11,24
11,35
11,47
11,58
11,70
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
8.8.
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Таблица 8. 7.1. Прогноз спроса на коммунальные услуги
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Теплоснабжение
Установленная мощность,
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
82,59
Гкал/ч
Присоединенная нагрузка,
26,0
26,3
26,6
26,9
27,2
27,5
27,8
28,1
28,4
28,7
29,0
29,3
29,6
Гкал/ч
Полезный отпуск, тыс.
71,30
72,72
73,19
74,61
75,18
75,56
76,03
76,50
76,98
77,54
78,87
79,44
79,82
Гкал
Население, тыс. Гкал
18,2
18,8
19,3
19,9
20,5
21,0
21,6
22,1
22,7
23,3
23,8
24,4
24,9
3,46
3,57
3,67
3,78
3,88
3,99
4,10
4,20
4,31
4,42
4,52
4,63
4,73
Бюджет, тыс. Гкал
1,38
1,43
1,47
1,51
1,55
1,60
1,64
1,68
1,72
1,77
1,81
1,85
1,89
Прочие, тыс. Гкал
Предприятие, тыс. Гкал
48,26
48,92
48,75
49,42
49,25
48,97
48,69
48,52
48,25
48,05
48,74
48,56
48,30
Водоснабжение
Присоединенная
403,95 381,69 360,65 362,78 364,92 367,07 369,23 371,55 374,55 377,56 380,57 383,58 386,74
нагрузка, м3/сут
Потребление воды,
333,5
316,1
299,6
298,7
297,8
296,9
296,1
295,3
296,4
297,5
298,6
299,7
300,9
всего
в том числе:
98,73
92,88
87,38
88,3
89,22
90,15
91,07
92,05
93,03
94,01
94,99
95,97
97
Население, тыс. м3
бюджетные
12,35
11,73
11,15
11,26
11,37
11,48
11,60
11,71
11,83
11,95
12,07
12,19
12,31
организации, тыс. м3
прочие потребители,
7,76
7,53
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
тыс. м3
ресурсоснабжающие
организации
214
203,97 193,77 191,83 189,91 188,01 186,13 184,27 184,27 184,27 184,27 184,27 184,27
(собственные нужды),
тыс. м3
Водоотведение
Присоединенная
1077
1021,3 968,4
964
959,7
955,5
951,3
947,4
950,1
952,9
955,7
958,5
961,4
нагрузка всего, м3/сут
Отведение сточных
322,49 305,68 289,7
288,8 287,83 286,9
286
285,2
286,2
287,2
288,2
289,2
290,3
вод, тыс. м3
62
Показатели
Население, тыс. м3
бюджетные
организации, тыс. м3
прочие потребители,
тыс. м3
ресурсоснабжающие
организации
(собственные нужды),
тыс. м3
2013 г. 2014 г.
90,83
85,45
2015 г. 2016 г. 2017 г.
80,39
81,24
82,09
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
82,94
83,79
84,69
85,59
86,49
87,39
2024 г. 2025 г.
88,29
89,24
11,73
11,15
10,59
10,69
10,80
10,91
11,02
11,13
11,24
11,35
11,47
11,58
11,70
7,37
7,15
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
212,5
201,9
191,8
189,9
188,01
186,13
184,27
182,43
182,43
182,43
182,43
182,43
182,43
63
9.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица 9.1. Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры МО п. Лонгъюган
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Наименование
показателей
Единицы
измерени
я
Объем потерь
тыс. м3
Продолжительност
ь
(бесперебойность) час./день
поставки товаров и
услуг
Коэффициент
тыс. м3/км
потерь
Износ сетей
%
водоснабжения
Удельный вес
сетей,
%
нуждающихся в
замене
3
3.1
.
38,9
Водоснабжение
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
38,9
37,8
34,3
34,3
32,5
30,8
29,2
29,1
29,1
29,0
28,9
28,8
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0,93
0,88
0,84
0,84
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,84
0,84
0,84
50,0
48,0
46,1
44,2
42,5
40,8
39,1
37,6
36,1
34,6
33,2
31,9
30,6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2
2.1
2.2
.
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Обеспеченность
потребления
товаров и услуг
общедомовыми
приборами учета
%
20
50
100
100
100
100
100
100
Показатели качества предоставляемых услуг
Соответствие
качества воды
%
0
0
100
64
100
100
№
Наименование
показателей
Единицы
измерени
я
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
установленным
требованиям
Доступность товаров и услуг для потребителей
4
4.1
4.2
4.3
Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к
централизованной
коммунальной
инфраструктуре
Индекс нового
строительства
Удельное
водопотребление
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ед.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
м3/чел.
62,77
58,42
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
54,37
Эффективность деятельности
5
5.1
5.2
Эффективность
использования
энергии
(энергоемкость
производства)
Производительнос
ть труда
кВт•ч/м3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
тыс.
м3/чел.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24
24
24
24
24
Водоотведение и очистка сточных вод
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1
1.2
.
Продолжительност
ь
(бесперебойность)
поставки товаров и
услуг
час./день
24
24
24
24
24
65
24
24
24
№
1.3
.
1.4
Наименование
показателей
Износ сетей
водоотведения
Удельный вес
сетей,
нуждающихся в
замене
Единицы
измерени
я
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
%
50
50
40
30
20
10
5
5
5
5
5
5
5
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
100
100
100
100
100
Показатели качества поставляемых услуг
2
2.1
Соответствие
качества сточных
вод
установленным
требованиям, %
%
0
30
3.2
.
3.3
.
4
4.1
.
4.2
.
60
80
90
100
Доступность услуги для потребителей
3
3.1
.
50
Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к
централизованной
коммунальной
инфраструктуре
Индекс нового
строительства
Удельное
водоотведение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ед.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
м3/чел.
57,7
53,7
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Экономическая эффективность деятельности
Производительнос
ть труда
Эффективность
использования
тыс.
м3/чел.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
кВт•ч/м3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
66
№
Наименование
показателей
Единицы
измерени
я
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
энергии
(энергоемкость
производства)
1.1. Аварийность системы ед/км
Продолжительность
1.2.
час/день
оказания услуг
Уровень потерь % к
1.3.
%
покупке
1.4. Коэффициент потерь кВт*ч./км
Индекс замены
1.5.
%
оборудования
1.6.
Износ системы
%
Удельный вес сетей,
1.7.
нуждающихся в
%
замене
2
Уровень загрузки
2.1. производственных
%
мощностей
Обеспеченность
2.2.
%
приборами учета
3
Доля потребителей в
жилых домах,
3.1.
%
обеспеченных
доступом к услуге
3.2.
Индекс нового
ед.
Теплоснабжение
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
92
85
77
70
62
55
47
40
32
25
17
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
31,5
31,9
32,2
32,6
32,9
33,3
33,7
34,0
34,4
34,7
35,1
35,4
35,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Доступность услуги для потребителей
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
67
№
Наименование
показателей
Единицы
измерени
я
строительства
Удельное
3.3.
кВт*ч/Гкал
электропотребление
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Электроснабжение
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1. Аварийность системы ед/км
менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1 менее 1
Продолжительность
1.2.
час/день
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
оказания услуг
Уровень потерь % к
1.3.
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
отпуску в сеть
1.4. Коэффициент потерь кВт∙ч./км
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.5.
Износ системы
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Удельный вес сетей,
1.6.
нуждающихся в
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
замене
Уровень загрузки
1.7. производственных
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
мощностей
2
Охват потребителей приборами учета
Обеспеченность
2.1. приборами учета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
электроэнергии
3
Доступность услуги для потребителей
Доля потребителей в
жилых домах,
3.1.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
обеспеченных
доступом к услуге
Индекс нового
3.2.
ед
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
строительства
68
№
3.3.
Наименование
показателей
Единицы
измерени
я
Удельное
кВт∙ч./чел
электропотребление
1.2
.
2
2.1
.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Утилизация ТБО
Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой
1
1.1
.
2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Продолжительност
ь оказания услуг,
час/день
Соответствие
качества
утилизации ТБО
установленным
требованиям, %
Час/день
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
Объем реализации
товаров и услуг, м3
м3
2727,86 2755,89 2785,682815,46 2845,24 2875,03 2904,81 2934,6 2966,13 2997,67 3029,20 3060,74 3092,28
69
10.
ПРОГРАММА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
10.1
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 10.1.1.
Таблица 10.1.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения
№
п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание
проекта
Технические
параметры
объекта
Цель проекта
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Простой
срок
окупаемости
проекта
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
П. Лонгъюган
1
Проект 1. Реконструкция
источников тепловой
энергии
1.1.
Проведение энергоаудита
котельных
1.2.
Установка новых котлов
1.3.
Внедрение
автоматизации
производства тепловой
энергии
Реконструкция
котельных позволит
увеличить КПД,
повысить надежность
эксплуатации объекта,
уменьшить расход
топлива, Контроль за
расходом тепловой
энергии,
Определение
потенциала котельных
Увеличение КПД,
повысить надежность
эксплуатации объекта,
уменьшить расход
топлива
Уменьшение расхода
топлива,
Увеличение КПД,
повысить надежность
эксплуатации объекта,
уменьшить расход
топлива
Определение
потенциала котельных
Увеличение КПД,
повысить надежность
эксплуатации объекта,
уменьшить расход
топлива
Создание
оптимального
микроклимата в
помещениях, уход от
перетопов.
70
12020
1 шт.
2000
8 шт.
9600
8 шт.
320
Увеличение КПД до 92%,
уменьшить расход топлива
на 3%
Определение потенциала
котельных
Увеличение КПД до 92%,
уменьшить расход топлива
на 3%
уменьшить расход топлива
на 3%
11 лет
№
п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание
проекта
1.4.
Установка приборов
учета на источниках т/э
Контроль за расходом
тепловой энергии
2.
Проект 2. Реконструкция
тепловых сетей
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Рентабельность работы
котельной
1 шт.
100
Рентабельность работы
котельной
Снижение потерь
тепловой энергии,
увеличить пропускную
способности труб,
снизить аварийность.
сократить
протяженность сетей,
нуждающихся в замене,
обеспечить
бесперебойное
теплоснабжение
Диагностика тепловых
сетей
Проверка трубопроводы
на места потенциальных
порывов
2.2.
Реконструкция сетей
Замена трубопроводов
срок эксплуатации
которых исчерпан
3
Проект 3. Строительство
тепловых сетей
3.1.
Строительство тепловых
сетей к дому № 11
3.2.
Строительство тепловых
сетей к дому № 4
3.3.
Внедрение АСКУЭ и
АСКД
2.1.
Цель проекта
Технические
параметры
объекта
Прокладка новых
трубопроводов к новым
потребителям
Прокладка новых
трубопроводов к новым
потребителям
Прокладка новых
трубопроводов к новым
потребителям
Централизованная
система контроля,
работающая с любыми
каналами связи
13 лет
4140
Предупреждение
аварийных ситуаций,
составление
предупредительных
ремонтов
Обеспечение
надежности системы
при подаче
теплоносителя
Обеспечение
потребителей услугой
Обеспечение населения
комфортными
условиями жизни
Обеспечение населения
комфортными
условиями жизни
Возможность
осуществления сбора
данных коммерческого
учета, возможность
71
–
Простой
срок
окупаемости
проекта
500
14,1 км
3640
Снижение потерь тепловой
энергии, повысить
надежность системы
теплоснабжения
-
9894,44
Обеспечение потребителей
услугой
–
38,59
–
3855,85
–
6000
Обеспечение населения
комфортными условиями
жизни
Обеспечение населения
комфортными условиями
жизни
Снижение потерь
теплоносителя, тепловой
энергии, быстрое
реагирование на
12 лет
№
п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание
проекта
Технические
параметры
объекта
Цель проекта
удаленной
конфигурации
системы,
Итого, необходимый объем капитальных вложений
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
технологические нарушения
26054,44
72
Простой
срок
окупаемости
проекта
10.2
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 10.2.1.
Таблица 10.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения
№ п/п
1
1.1
Технические
параметры
объекта
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
п. Лонгъюган
Технические
мероприятия
Краткое описание
проекта
Цель проекта
Проект 1.
Реконструкция
источников
водоснабжения
Повышения надежности и
энергоэффективности
системы водоснабжения
Повышение
энергоэффективности и
надежности системы
водоснабжения
Модернизация
насосных станций
энергоэффективности
системы водоснабжения
Оптимизация работы
Итого по системе водоснабжения
Определяются
на стадии
разработки
проекта
диспетчеризации
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Простой срок
окупаемости
проекта
7500
Повышение
энергоэффективности
и надежности
системы
водоснабжения
5 лет
7500
Оптимизация работы
7500
73
10.3
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части водоотведения приведена в таблице 10.3.1
Таблица10.3.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части водоотведения
№
п/п
1
1.1
Технические мероприятия
Проект 1. Реконструкция
головных объектов
водоотведения
Разработка ПСД по
модернизации КОС
2
Проект 2. Строительство
сетей водоотведения
2.1
разработка ПСД для
строительства очистных
сооружений ливневого
стока
Краткое описание проекта
Повышение
энергоэффективности и
надежности системы
водоотведения
Цель проекта
ВОДООТВЕДЕНИЕ
П. Лонгъюган
Повышение
энергоэффективности
и надежности
системы
водоотведения
Оптимизация работы КОС и
КНС
Оптимизация работы
КОС и КНС
Строительство, реконструкция и
модернизация линейных
объектов водоотведения
позволит повысить надежность
и энергоэффективность системы
водоотведения, обеспечить
системой ливневой канализации,
обеспечение перспективной
застройки услугами по
водоотведению
Повышение
надежности и
энергоэффективности
системы
водоотведения,
системой ливневой
канализации,
обеспечение
перспективной
застройки услугами
по водоотведению
Оптимизация работы системы
водоотведения,
Повышение
надежности
водоотведения
74
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Простой
срок
окупаемости
проекта
–
2000
Повышение
энергоэффективности
и надежности
системы
водоотведения
2 года
–
2000
Оптимизация работы
КОС и КНС
665811
Повышение
надежности и
энергоэффективности
системы
водоотведения,
обеспечение
системой ливневой
канализации,
обеспечение
перспективной
застройки услугами
по водоотведению
3000
Повышение
надежности
водоотведения
Технические
параметры
объекта
Диаметр
напорных
коллекторов
150 мм;
полимерные
трубы
7 лет
№
п/п
Технические мероприятия
Краткое описание проекта
Цель проекта
Технические
параметры
объекта
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
178286
Повышение
надежности
водоотведения
484525
Повышение
надежности
водоотведения
ВОДООТВЕДЕНИЕ
П. Лонгъюган
2.2
строительство сетей
канализации
Прокладка новых
трубопроводов к новым
потребителям
Обеспечение
потребителей
услугой
2.3
строительство
канализационных сетей
Прокладка новых
трубопроводов к новым
потребителям
Обеспечение
потребителей
услугой
Итого по системе водоотведения
Диаметр
напорных
коллекторов
200
мм;полимерные
трубы
Диаметр
напорных
коллекторов
150 мм;
полимерные
трубы
667811
75
Простой
срок
окупаемости
проекта
10.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 10.4.1
Таблица 10.4.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения
№ п/п
1
1.1
1.2
3
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание проекта
Технические
параметры объекта
Цель проекта
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
п. Лонгъюган
Обеспечение
Прект 1.
Строительство сетей
потребителей
Строительство сетей
газоснабжения позволит:
–
услугами по
газоснабжения
обеспечить потребителей
газоснабжению
услугами по газоснабжению
Сети газопровода к
Строительство сетей
Обеспечение
жилому дому № 11
газоснабжения: обеспечить
потребителей
–
потребителей услугами по
услугами по
газоснабжению
газоснабжению
Сети газопровода к
Строительство сетей
Обеспечение
жилому дому № 4
газоснабжения: обеспечить
потребителей
–
потребителей услугами по
услугами по
газоснабжению
газоснабжению
Итого, необходимый объем капитальных вложений в части газоснабжения
76
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
84849
46857
37992
84849
Ожидаемый
эффект
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Обеспечение
потребителей
услугами по
газоснабжению
Простой срок
окупаемости
проекта
8 лет
10.5 Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице 10.5.1
Таблица 10.5.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание проекта
Технические
параметры объекта
Цель проекта
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый
эффект
Простой срок
окупаемости
проекта
снижение
экологического
ущерба;
снижение
площади
загрязнения
земель отходами
производства и
потребления;
возврат в
хозяйственный
обору
рекреационных
земель, занятых
свалками.
в соответствии
с графиком
реализации
проекта
предусмотрен
с момента
завершения
рекультивации.
Твердобытовые отходы
п. Лонгъюган
1
1.1
1.2
3
Проект 1.
Строительство
полигона
«Разработка и реализация
проектов ликвидации
объектов накопленного
экологического ущерба и
реабилитации загрязненных
территорий»
Минимизация
экологического
ущерба,
нанесенного
отходами
производства и
потребления
–
Разработка проекта
–
для полигона ТБО
Строительство
–
полигона ТБО
Итого, необходимый объем капитальных вложений в части утилизации ТБО
77
22000
1000
21000
22000
10.6 Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения
Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной
инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 10.6.1
Таблица 10.6.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Краткое описание проекта
Технические
параметры объекта
Цель проекта
ИТОГО КАП.
ВЛОЖЕНИЙ,
тыс. руб.
Ожидаемый
эффект
Простой срок
окупаемости
проекта
.
6 лет
Электроснабжение
п. Лонгъюган
1
1.1
1.2
2
2.1
Проект 1.
Энергосберегающие
мероприятия в
системе
электроснабжения
разработка ПСД для
автоматизации
системы управления
уличным освещением
Внедрение АСКУЭ и
АСКД
Проект 2.
Строительство
сетей
электроснабжения
Строительство сетей
линий
электропередачи
Централизованная система
контроля, работающая с
любыми каналами связи
Возможность
осуществления
сбора данных
коммерческого
учета, возможность
удаленной
конфигурации
системы
Строительство новых сетей,
увеличивает надежность и
эффективность
электроснабжения
надежность и
эффективность
электроснабжения
–
18000
–
14000
–
4000
Снижение потерь
электроэнергии,
быстрое
реагирование на
технологические
нарушения
143307
Снижение потерь
электроэнергии
143307
Итого, необходимый объем капитальных вложений
78
161307
1 год
11.ИСТОЧНИКИ
ПРОГРАММЫ
ИНВЕСТИЦИЙ,
ТАРИФЫ
И
ДОСТУПНОСТЬ
Объем необходимых капитальных вложений на развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования поселок Лонгъюган составляет 969 521,44
тыс. руб., из них:
1. на развитие системы водоснабжения необходимо капитальных вложений в
размер 7 500,00 тыс. руб., в том числе (таблица 9.1.1.):
1.1. за счет собственных средств ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз
Югорск» –7 500,00 тыс. руб.,
2. на развитие системы водоотведения необходимо капитальных вложений в
размере 667 811,00 тыс. руб., в том числе (таблица 9.1.2.):
2.1. за счет бюджетных средств –659 096,42 тыс. руб.,
2.2. за счет собственных средств ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз
Югорск» - 8714,58 тыс.руб.
3. на развитие системы теплоснабжения необходимо капитальных вложений в
размере 26 054,44 тыс. руб., в том числе (таблица 9.1.3.):
3.1. за счет собственных средств ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз
Югорск» - 26 054,44 тыс.руб
4. на развитие системы газоснабжения необходимо капитальных вложений в
размере 84 849,00 тыс. руб., в том числе (таблица 9.1.4.):
4.1.за счет собственных средств ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз
Югорск»–84 849,00 тыс. руб.
5. на развитие системы утилизации ТБО необходимо капитальных вложений в
размере 22 000,00 тыс. руб., в том числе (таблица 9.1.5.):
5.1.за счет бюджетных средств - 22 000,00 тыс. руб.;
6. на развитие системы электроснабжения необходимо капитальных вложений в
размере 161 307,00 тыс. руб.(таблица 9.1.6.):
6.1.за счет бюджетных средств –161 307,00 тыс. руб.
79
Таблица 11.1.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
водооснабжения городского поселения п. Лонгъюган на период до 2025 года
2024
2025
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
2014
Технические мероприятия
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.
2013
№
п/п
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоснабжение
1
Проект 1. Реконструкция
источников водоснабжения
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет
п. Лонгъюган, бюджет
Надымского района)
1.1
Модернизация насосных
станций
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет
п. Лонгъюган, бюджет
Надымского района)
Итого по системе
водоотведения
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет
п. Лонгъюган, бюджет
Надымского района)
80
Таблица 11.1.2. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
водоотведения городского поселения п. Лонгъюган на период до 2025 года
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2016
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
2015
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.
2014
Технические мероприятия
2013
№
п/п
2 000
0,00
0,00
1 000
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000
0,00
0,00
1 000
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665 811
0,00
178 286
484 525
0,00
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7714,58
0,00
2329,96
2384,62
0,00
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658 096,42
0,00
175
956,04
482
140,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водоотведение
1
1.1
2
Проект 1. Реконструкция
головных объектов
вдоотведения
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Разработка ПСД по
модернизации КОС
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Проект 2. Строительство сетей
водоотведения
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
81
2.1
2.2
2.3
3
Разработка ПСД для
строительства очистных
сооружений ливневого стока
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Строительство сетей
канализации к дома № 11
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Строительство
канализационных сетей к ж/д №
4
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Итого по системе водоснабжения
собственные средства
предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178 286
0,00
178 286
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2329,96
0,00
2329,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175956,04
0,00
175956,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484 525
0,00
0,00
484 525
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2384,62
0,00
0,00
2384,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482140,38
0,00
0,00
482140,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
667 811
0,00
178 286
485 525
1 000
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8714,58
0,00
2329,96
2384,62
1000,00
0,00
3 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82
бюджетные средства
659096,42
0,00
175956,04
483140,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 11.1.3. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
теплоснабжения п. Лонгъюган на период до 2025 года
2025
2021
2024
2020
2023
2019
2022
2018
2017
2016
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2015
Итого
кап.
вложений
, тыс. руб.
2014
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
2013
№
п/п
12 020
0,00
3250
1290
1240
1240
1240
1240
1240
1240
40
0,00
0,0
0
0,0
0
12 020
0,00
3250
1290
1240
1240
1240
1240
1240
1240
40
0,00
0,0
0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
0
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1
Проект 1.
Реконструкция
источников
тепловой энергии
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром
трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационны
е отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
83
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Проведение
1.1. энергоаудита
котельных
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром
трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационны
е отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Установка новых
1.2. котлов
собственные
средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
0
2000
0,00
2000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
0
2000
0,00
2000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9600
0,00
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
0,00
0,00
0,00
0,00
9600
0,00
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
0,00
0,00
0,00
0,00
84
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Внедрение
автоматизации
1.3.
производства
тепловой энергии
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320
0,00
0,00
40
40
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
320
0,00
0,00
40
40
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
1.4
2.
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Установка
приборов учета
на источниках т/э
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Проект 2.
Реконструкция
тепловых сетей
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
50
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0,00
50
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
780
280
280
4140
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
780
280
280
86
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Диагностика
2.1. тепловых сетей
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
Надымского
района)
Реконструкция
2.2. сетей
3
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Проект 3.
Строительство
тепловых сетей
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
3640
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
3640
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9894,44
0,00
38,59
3855,8
5
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
9894,44
0,00
38,59
3855,8
5
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
88
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Строительство
3.1. тепловых сетей к
дому № 11
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,59
0,00
38,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,59
0,00
38,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
Строительство
3.2. тепловых сетей к
дому № 4
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Внедрение
3.3. АСКУЭ и АСКД
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
3855,85
0,00
0,00
3855,8
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3855,85
0,00
0,00
3855,8
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
6000,00
0,00
0,00
0,00
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
4
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
Итого,
необходимый
объем
капитальных
вложений
собственные
средства
предприятия
ЛПУМГ ООО
"Газпром трансгаз
Югорск",в том
числе
амортизационные
отчисления
плата за
подключение
(присоединение)
дополнительная
эмиссия акций
бюджетные
средства (бюджет
п. Лонгъюган,
бюджет
Надымского
района)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26054,44
280,0
0
3568,5
9
5425,8
5
2120
2120
2120
2120
2120
2120
920
138
0
880
880
26054,44
280,0
0
3568,5
9
5425,8
5
2120,0
0
2120,0
0
2120,0
0
2120,0
0
2120,0
0
2120,0
0
920,0
0
138
0
88
880
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Таблица 11.1.4. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
газоснабжения п. Лонгъюган на период до 2025 года
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2015
2014
Технические мероприятия
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
2013
№
п/п
Итого
кап.
вложений,
тыс. руб.
84 849
0,00
46 857
37 992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 849
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 857
0,00
0,00
37992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 857
46 857
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 857
46 857
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сети газопровода № 4
37 992
0,00
0,00
37 992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Итого по системе газоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
37 992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 849
84 849
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 857
46 857
0,00
0,00
37 992
37 992
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Утилизация ТБО
1
1.1
1.2
Проект 1. Строительство сетей
газоснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Сети газопровода № 11
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
92
района)
Таблица 11.1.5. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
утилизации ТБО на период до 2025 года
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2017
2016
2015
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
2014
Технические мероприятия
Итого
кап.
вложений,
тыс. руб.
2013
№
п/п
Проект 1. Строительство полигона
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
22000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22000
0,00
500
500
7 000
7 000
7 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Разработка проекта для полигона ТБО
1000
0,00
500
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Строительство полигона ТБО
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
0,00
500
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21000
0,00
0,00
0,00
7 000
7 000
7 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
500
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
7 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Утилизация ТБО
1
1.1
1.2
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Итого по системе утилизации ТБО
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
93
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
22000
0,00
500
500
7 000
7 000
7 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 11.1.6. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части
электроснабжения п. Лонгъюган на период до 2025 года
2022
2023
2025
2021
2024
2020
2019
2018
2017
2016
Объем капитальных вложений, тыс. руб.
2015
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.
2014
Технические мероприятия
2013
№
п/п
18 000
0,00
0,00
0,00
3 500
3 500
3 500
3 500
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000
0,00
0,00
0,00
3 500
3 500
3 500
3 500
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
1 000
14 000
0,00
0,00
0,00
3 500
3 500
3 500
3 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000
0,00
0,00
0,00
3 500
3 500
3 500
3 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
1 000
собственные средства предприятий
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
плата за подключение (присоединение)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Электроснабжение
1
1.1
1.2
Проект 1. Энергосберегающие
мероприятия в системе
электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Разработка ПСД для автоматизации
системы управления уличным
освещением
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Внедрение АСКУЭ и АСКД
94
2
2.1
3
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Проект 2. Строительство сетей
электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Строительство сетей линий
электропередачи к жилому дому № 4
собственные средства предприятий
плата за подключение (присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства (бюджет п.
Лонгъюган, бюджет Надымского
района)
Итого по системе электроснабжения
собственные средства предприятий
плата за подключение
(присоединение)
дополнительная эмиссия акций
бюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
1 000
143 307
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
143 307
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 307
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 307
0,00
3 500
0,00
3 500
0,00
3 500
0,00
3 500
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
0,00
1 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 307
0,00
0,00
143 307
3 500
3 500
3 500
3 500
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000
1 000
95
12.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
12.1 Ответственный за реализацию Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения
полномочий и ответственности всех исполнителей программы. В целях эффективной
реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей
группы) за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители)
представлен на рисунке 12.1.1.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация
муниципального образования поселок Лонгъюган. В состав рабочей группы включены
также:

Глава поселка Лонгъюган, основной функцией которого является контроль за
исполнением принятого Советом депутатов поселка Лонгъюган Решения об
утверждении настоящей Программы.

Совет депутатов поселка Лонгъюган, основными функциями которого являются
принятие Программы и утверждение местного бюджета городского округа и отчета
о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования,
необходимого на реализацию Программы утверждение инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной
инфраструктуры;

Администрация поселка Лонгъюган, кроме прочего, выполняет функции
разработки местного бюджета с учетом объема финансирования, необходимого на
реализацию Программы, исполнения местного бюджета и формирования отчетов
об исполнении бюджета;

Руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за
реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение
96
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Основные функции:
Глава поселка Лонгъюган
 контроль за исполнением
утверждении Программы
принятого
решения
Думы
об
Основные функции:
Совет депутатов поселка
Лонгъюган
• принятие программы комплексного развития;
• утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении на
очередной финансовый год с учетом объема финансирования,
необходимого на реализацию Программы
Основные функции:
Администрация поселка
Лонгъюган
• разработка местного бюджета с учетом объема финансирования,
необходимого на реализацию Программы
•исполнение местного бюджета;
•составление отчета об исполнении бюджета
Рисунок 12.1.1. Рабочая группа по выполнению Программы
12.2. План-график работ по реализации Программы
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 12.2.1.
Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны
соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств,
подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам
концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных
правовых актах муниципального образования поселок Лонгъюган.
97
Таблица 12.2.1.План-график работ по реализации Программы
№
п./п.
Мероприятия
Ответственные исполнители
1
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций
Администрация поселка Лонгъюган
2
Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих
организаций
Ресурсоснабжающие организации поселка
Лонгъюган
Организация разработки и утверждения нормативов потребления,
ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
Принятие решений по выделению бюджетных средств согласно
финансовому плану Программы на очередной финансовый год
Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных
программ, разработанных на основе технических заданий
Программы комплексного развития)и достижении основных
показателей
Проведение публичных слушаний под председательством Главы с
заслушиванием отчетов о реализации мероприятий и достижении
основных показателей Программы
Внесение изменений в Программу (при необходимости)
Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее
конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий
Программы
Служба по тарифам Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ежегодно
Совет депутатов поселка Лонгъюган
Ежегодно
(3-4 квартал текущего года)
Ресурсоснабжающие организации поселка
Лонгъюган
Ежегодно
Администрация муниципального образования
поселок Лонгъюган
Ежегодно
Совет депутатов
Ежегодно
Глава поселка Лонгъюган
На постоянной основе
3
4
5
6
7
8
98
Сроки реализации
1 месяц с момента утверждения
Программы
3 месяца с момента получения от
Администрации муниципального
образования поселок Лонгъюган
утвержденных технических заданий
12.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в
рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы муниципального образования поселок Лонгъюган
является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ
выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса,
предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы,
а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселок
Лонгъюган
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований
систем коммунальной инфраструктуры.
3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий
Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений
показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за
отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя
следующие этапы:
1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации
Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес главы поселка Лонгъюган;
2. проведение совещаний под председательством Главы п. Логъюган с заслушиванием
подготовленного отчета об исполнении Программы;
4. направление подготовленного отчета об исполнении Программы в адрес Совета
депутатов на рассмотрение и утверждение.
Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по
истечении текущего финансового года.
12.4. Порядок и сроки корректировки Программы
На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может
проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в
изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их
финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.
Решение о корректировке Программы принимается Советом Депутатов поселка Лонгъюган по
итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы
99
Скачать